Постановление Администрации Алтайского края от 11.08.2016 N 267 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 22.07.2014 N 340"

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 22.07.2014 N 340 (в редакции от 06.07.2015 N 270) "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края А.Б.КАРЛИН

Приложение к Постановлению Администрации Алтайского края от 11 августа 2016 г. N 267

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 22.07.2014 N 340 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"


Пункт 2 постановления признать утратившим силу;
в государственной программе Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года (далее - "Программа"), утвержденной вышеназванным постановлением:
в паспорте Программы:
в позиции "Участники программы":
слова "управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов" заменить словами "управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям";
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
позицию "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования программы
общий объем финансирования государственной программы (за счет всех источников финансирования) составит 19240875,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1681147,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1398217,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 1966786,4 тыс. руб.;
в 2017 году - 2145093,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 2326480,8 тыс. руб.;
в 2019 году - 5927917,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 3795232,7 тыс. руб.";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы":
в абзаце тринадцатом слова "в 1,5 раза" заменить словами "в 1,2 раза";
в абзаце шестнадцатом слова "до 36,9 тыс. руб." заменить словами "до 26,7 тыс. руб.";
в подразделе 2.3 Программы:
в абзаце тринадцатом слова "в 1,5 раза" заменить словами "в 1,2 раза";
в абзаце шестнадцатом слова "до 36,9 тыс. руб." заменить словами "до 26,7 тыс. руб.";
в абзаце двадцать третьем слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
в абзаце двадцать седьмом слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
в абзаце тридцать первом слова "управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов" заменить словами "управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям";
в абзаце тринадцатом раздела IV Программы слова "капитальный ремонт многоквартирных домов и" исключить;
в разделе V Программы:
абзацы первый - пятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, составляет 19240875,4 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 2641165,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 2563943,3 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 1669258,8 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 12366507,5 тыс. руб.";
абзац седьмой после слов "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" дополнить словами ", от 18.12.2015 N 122-ЗС "О краевом бюджете на 2016 год";
приложения 1 - 3 к Программе изложить в редакции согласно таблицам 1 - 3 настоящих изменений;
в приложении 4 к Программе:
в подпрограмме 1 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1093408,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 229224,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 157392,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 57199,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 249888,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 175047,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 145834,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 78823,0 тыс. руб.";

абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце девятнадцатом слова "и монтаж макаронной линии" исключить;
абзац двадцать шестой после слов "планируется приобретение" дополнить словом ", монтаж";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем запланированы мероприятия по переселению жителей из аварийных многоквартирных домов.";
раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Алейска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1093408,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 264774,1 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 163114,5 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 205360,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 460159,0 тыс. руб.";
в подпрограмме 2 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац седьмой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 4326263,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 798442,9 тыс. руб.;
в 2015 году - 630230,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 1230619,7 тыс. руб.;
в 2017 году - 175330,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 224792,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 491330,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 775518,2 тыс. руб.";

абзац двенадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Белокурихи в 2014 - 2020 годах планируется направить 4326263,5 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 1147462,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 737086,0 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 506564,1 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 1935150,9 тыс. руб.";
в подпрограмме 3 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1450753,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 356110,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 266708,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 117351,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 216288,6 тыс. руб.;
в 2018 году - 145124,6 тыс. руб.;
в 2019 году - 160415,6 тыс. руб.;
в 2020 году - 188754,6 тыс. руб.";

абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац восемнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Заринска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1450753,2 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 14987,6 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 201144,0 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 156494,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 1078127,6 тыс. руб.";
в подпрограмме 4 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац седьмой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1385139,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 33470,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 106945,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 21724,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 449448,8 тыс. руб.;
в 2018 году - 255762,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 260474,3 тыс. руб.;
в 2020 году - 257314,3 тыс. руб.";

абзац двенадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце двадцать пятом слова "капитальный ремонт многоквартирных домов и" исключить;
абзацы одиннадцатый, восемнадцатый, сорок четвертый признать утратившими силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Камня-на-Оби в 2014 - 2020 годах планируется направить 1385139,6 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 507624,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 593501,2 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 241321,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 42692,4 тыс. руб.";
в подпрограмме 5 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 5659178,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 147124,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 105602,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 63932,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 108362,6 тыс. руб.;
в 2018 году - 326622,6 тыс. руб.;
в 2019 году - 3553751,6 тыс. руб.;
в 2020 году - 1353782,6 тыс. руб.";

абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце седьмом слова "в 2016 - 2017 годах" заменить словами "в 2019 - 2020 годах";
в абзаце сорок первом слова "МДОУ N 34, N 33, N 41" заменить словами "дошкольных образовательных организаций";
раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Славгорода в 2014 - 2020 годах планируется направить 5659178,8 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 230114,9 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 253212,8 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 306610,2 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 4869240,9 тыс. руб.";
в подпрограмме 6 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац седьмой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 4707451,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 91785,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 112628,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 456797,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 783978,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 963088,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 1232399,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 1066774,1 тыс. руб.";

абзац двенадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
в абзаце тридцать пятом подраздела 1.1 слова "общеобразовательных организаций, 4 дошкольных образовательных учреждения" заменить словами "общеобразовательные организации, 4 дошкольные образовательные организации";
абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце четырнадцатом слово "мачтовых" заменить словами "комплексных трансформаторных";
в абзаце сорок втором слова "в учреждениях образования" заменить словами "в образовательных организациях";
раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Яровое в 2014 - 2020 годах планируется направить 4707451,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 397521,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 410324,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 163999,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 3735605,4 тыс. руб.";
в подпрограмме 7 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 618681,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 24988,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 18712,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 19162,4 тыс. руб.;
в 2017 году - 161796,3 тыс. руб.;
в 2018 году - 236043,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 83712,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 74265,9 тыс. руб.";

абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
в абзаце сорок шестом подраздела 1.1 слова "учреждений общего образования" заменить словами "общеобразовательных организаций";
абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Горняка в 2014 - 2020 годах планируется направить 618681,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 78680,4 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 205560,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 88909,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 245531,3 тыс. руб.".

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года, их значениях

N п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Значения показателей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года
1.
Рост валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края к уровню 2013 года
%
100,0
100,4
100,5
101,3
102,9
107,5
112,5
118,1
2.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
384
394
385
385
435
449
466
485
3.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,6
1,5
1,6
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
4.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
18,0
19,5
20,1
20,8
21,8
23,0
24,4
26,7
5.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
тыс. кв. м
664,7
754,5
889,9
780,0
755,0
840,0
940,0
1050,0
6.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
80,0
75,0
81,4
82,0
82,8
83,5
84,2
85,0
7.
Смертность населения по всем причинам
случаев на тыс. человек населения
14,0
13,9
14,2
13,7
13,7
13,6
13,5
13,5
8.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
21,6
23,0
23,0
23,5
24,0
24,8
25,1
25,4
Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого развития города Алейска"
9.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. рублей
10,2
10,8
11,3
12,4
13,2
14,1
15,7
16,9
10.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
279
282
261,2
263,7
328
331
336
341
11.
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100
113,9
110,9
113,7
114,8
117,1
119,2
120,2
12.
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
%
84,0
83,1
75,7
75,5
75
72,9
70,1
67,3
13.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
4553
4740
5626
4800
5000
5600
6300
7050
14.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,1
0,8
1,3
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
15.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
17,6
19,5
19,8
20,6
21,8
23,8
26,2
35,8
16.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
55,2
76,0
78,0
78,3
78,3
78,3
78,3
85,0
17.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
89,7
89,7
89,7
89,7
89,9
90,1
90,9
92,0
18.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
19.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,8
26,1
27,4
31,0
31,2
32,4
33,1
34,5
20.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
6,0
5,1
5,4
5,9
5,7
5,8
5,9
6,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи"
21.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. рублей
32,0
40,9
53,8
59,7
40,8
43,2
45,8
48,6
22.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
550
575
617
620
636
638
640
642
23.
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100
102,3
103,5
104,6
123,3
131,9
141,8
153,1
24.
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
5275
5322
5430
5460
6000
6400
7000
8000
25.
Количество потребителей туристских услуг
тыс. человек
192,1
201,2
219,3
229,6
246,4
261,2
276,9
293,5
26.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
6368
9882
10762
11400
12400
14500
16250
18150
27.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,1
1,1
1,4
1,5
1,4
1,3
1,2
1,0
28.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
20,5
22,1
23,9
25,5
27,1
29,5
32,5
35,1
29.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
68,0
72,0
70,0
73,0
77,0
81,0
85,0
88,0
30.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
75,0
75,0
77,6
76,0
77,0
78,0
86,0
92,0
31.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
32.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,4
27,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
33.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
14,0
12,9
11,9
14,5
15,6
15,9
16,1
16,3
Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого развития города Заринска"
34.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. рублей
11,3
8,2
7,4
6,1
14,8
15,1
15,5
15,9
35.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
296
300
306
306
345
355
365
380
36.
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
104,4
103,8
100
103,0
103,5
104,5
106,0
37.
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
%
88,9
88,5
94
90
87,9
87,7
87,5
87,4
38.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
2805
3260
1117
4700
5100
5500
5800
6500
39.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,0
0,9
0,9
40.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
21,3
23,2
25,0
26,5
28,1
30,6
33,8
41,6
41.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
68,5
91,0
85,6
70,9
76,0
78,0
82,0
85,0
42.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
77,3
82,9
82,4
82,5
84,5
85,0
88,0
92,0
43.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
44.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
26,1
27,0
30,0
32,0
32,0
32,0
33,0
34,0
45.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
6,4
5,6
6,13
6,1
6,4
6,5
6,6
6,7
Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби"
46.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. рублей
5,1
5,5
2,7
3,2
6,3
7,0
7,8
8,5
47.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
304
310
308
285
335
340
345
350
48.
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
123,8
124,4
112,7
117,5
118,7
121,0
126,7
49.
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
204
204
203
210
225
225
245
245
50.
Количество потребителей туристских услуг
тыс. человек
6,7
6,8
3,8
3,8
8,4
9,3
10,2
11,2
51.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
2935
7407
5431
3750
4100
4500
5050
5650
52.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
0,9
0,5
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
53.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
16,0
17,3
18,0
18,8
19,9
21,7
23,9
34,3
54.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
77,5
68,2
82,0
84,0
85,0
85,0
85,0
85,0
55.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
84,0
86,0
92,5
93,2
90,0
90,5
92,0
93,0
56.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
57.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
26,5
27,0
28,0
29,0
29,0
29,0
29,5
30,0
58.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
3,6
3,2
3,4
3,4
3,8
3,9
4,0
4,1
Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого развития города Славгорода"
59.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. рублей
9,1
8,0
5,42
6,5
14,0
15,6
17,5
18,1
60.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
347
335
338,9
340
375
380
385
390
61.
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
106,9
102,4
101,5
120,5
126,0
131,6
137,6
62.
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году
%
100,0
57,9
79,6
100,5
114,3
118,0
120,3
123,5
63.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
1803
3083
4683
3800
4400
5300
6000
6700
64.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
2,2
1,9
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
65.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
15,4
17,1
17,3
18,5
19,7
21,4
23,6
33,1
66.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
50,0
61,0
57,0
57,0
66,0
72,0
80,0
85,0
67.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
84,0
84,0
84,6
85,0
86,0
87,0
90,0
92,0
68.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
107,0
107,0
103,0
104,0
107,0
107,0
107,0
107,0
69.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,6
27,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
70.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
4,9
4,3
5,14
5,129
5,1
5,2
5,3
5,4
Подпрограмма 6 "Обеспечение устойчивого развития города Яровое"
71.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. рублей
6,4
8,9
11,8
11,9
62,5
67,1
72,0
77,0
72.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
299
263
249,3
243,3
336
338
340
342
73.
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
123,6
123,6
123,6
198,0
211,3
228,6
248,0
74.
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
697
830
830
830
860
860
900
1000
75.
Количество потребителей туристских услуг
тыс. человек
72,0
75,6
82,5
90,0
97,2
100,9
104,9
110,0
76.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
1642
2020
421
2200
2400
2700
3050
3400
77.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
4,2
3,2
3,5
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
78.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
15,6
17,3
17,2
18,2
19,3
21,0
23,2
30,7
79.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
77,4
78,5
79,2
79,5
87,5
88,0
88,5
89,0
80.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
80,3
79,5
83,6
83,6
83,6
83,6
88,0
92,0
81.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
100,0
100,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
82.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
26,3
27,1
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
83.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
4,5
4,7
6,5
5,3
5,0
5,1
5,2
5,3
Подпрограмма 7 "Обеспечение устойчивого развития города Горняка"
84.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. рублей
9,7
6,2
9,9
8,5
9,1
10,0
10,5
11,0
85.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
221
238
241
241
248
250
252
254
86.
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
90,0
77,2
100
114,9
120,7
127,9
136,2
87.
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году
%
100,0
100,0
100,2
100,9
101,1
101,4
101,9
102,9
88.
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
339
400
299
450
470
500
560
630
89.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,7
2,0
2,3
2,4
2,1
2,0
1,6
1,5
90.
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. рублей
14,7
15,6
16,8
17,0
18,0
19,6
21,6
30,1
91.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
50,0
73,0
76,0
78,0
79,0
82,0
84,0
85,0
92.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
80,0
80,0
84,6
84,6
84,6
84,6
87,0
92,0
93.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
94.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,0
25,0
25,0
30,0
31,0
31,0
32,0
32,0
95.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. рублей
2,2
2,0
1,7
2,0
2,3
2,4
2,5
2,6

Таблица 2

Перечень мероприятий государственной программы Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года

N п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Участники программы
Сумма расходов, тыс. рублей
Всего
Источники финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого развития города Алейска".
1.
Цель - повышение качества жизни жителей г. Алейска на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города
2014 - 2020 годы

229224,2
157392,1
57199,3
249888,5
175047,0
145834,0
78823,0
1093408,1
всего








в том числе
19416,9
26539,7

98899,5
36918,0
54000,0
29000,0
264774,1
федеральный бюджет
36930,3
15803,7
7865,3
25662,3
26034,3
35034,3
15784,3
163114,5
краевой бюджет
22779,9
19092,8
17662,2
46211,9
39748,9
38863,9
21000,9
205360,5
местный бюджет
150097,1
95955,9
31671,8
79114,8
72345,8
17935,8
13037,8
460159,0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
2014 - 2020 годы

1559,6
1710,4
1690,0
2033,0
2138,0
2243,0
2132,0
13506,0
всего








в том числе

555,7





555,7
федеральный бюджет

29,3





29,3
краевой бюджет
150
95,4
90,0
183,0
198,0
213,0

929,4
местный бюджет
1409,6
1030,0
1600,0
1850,0
1940,0
2030,0
21320
11991,6
внебюджетные источники
3.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов"
2014 - 2020 годы
НО "Алтайский фонд микрозаймов"
1409,6
1030,0
1600,0
1850,0
1940,0
2030,0
2132,0
11991,6
внебюджетные источники
4.
Мероприятие 1.2. Реализация муниципальных программ "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске" на 2014 - 2018 годы, на 2015 - 2019 годы
2014 - 2019 годы
администрация города Алейска (по согласованию)
150,0
680,4
90,0
183,0
198
213,0

1514,4
всего








в том числе

555,7





555,7
федеральный бюджет

29,3





29,3
краевой бюджет
150,0
95,4
90,0
183,0
198,0
213,0

929,4
местный бюджет
5.
Задача 2. Диверсификация монопрофильной отраслевой структуры экономики города
2014 - 2020 годы

42050,0
13934,0
3400,0
4659,0
6500,0
6500,0
1500,0
78543,0
всего








в том числе
300,0






300,0
краевой бюджет
41750,0
13934,0
3400,0
4659,0
6500,0
6500,0
1500,0
78243,0
внебюджетные источники
6.
Мероприятие 2.1. Расширение производства, ООО "Алейский хлебокомбинат N 1"
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
1700,0
3434,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
10134,0
внебюджетные источники
7.
Мероприятие 2.2. Организация производства экструдированной сои, ООО АПК "Алейский элеватор"
2014 - 2015 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
36000,0
10000,0





46000,0
внебюджетные источники
8.
Мероприятие 2.3. Модернизация и расширение хлебопекарного производства, ООО "Сигарева"
2014 год
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
2450,0






2450,0
внебюджетные источники
9.
Мероприятие 2.4. Создание технопарка по организации малых производственных предприятий
2014 - 2020 годы
администрация города Алейска (по согласованию)
1900,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4900,0
всего








в том числе
300,0






300,0
краевой бюджет
1600,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4600,0
внебюджетные источники
10.
Мероприятие 2.5. Производство муки из зерна различных сельхозкультур, ООО "АЛТАЙ ЭКО ПРОДУКТ"
2016 - 2019 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям


1900,0
3159,0
5000,0
5000,0

15059,0
внебюджетные источники
11.
Задача 3. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Алейска
2014 - 2020 годы

98000,0
78982,0
20000,0
53700,0
48000,0
8000,0
8000,0
314682,0
внебюджетные источники
12.
Мероприятие 3.1. Строительство элеватора с увеличенной мощностью по хранению зерна, ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова
2014 - 2018 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
98000,0
22655,0
12000,0
45700,0
40000,0


218355,0
внебюджетные источники
13.
Мероприятие 3.2. Приобретение оборудования, ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова
2016 год
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям


45000,0




45000,0
внебюджетные источники
14.
Мероприятие 3.3. Реконструкция действующего производства, ОАО "Алейский маслосыркомбинат"
2015 год
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

11327,0





11327,0
внебюджетные источники
15.
Мероприятие 3.4. Приобретение производственного оборудования, ОАО "Алейский маслосыркомбинат"
2016 - 2020 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям


8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
40000,0
внебюджетные источники
16.
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
2014 - 2020 годы

56281,7
44857,8
22901,5
95062,0
89850,0
60950,0
61050,0
430953,0
всего








в том числе
18538,0
20593,5

25656,0
29000,0
29000,0
29000,0
151787,5
федеральный бюджет
11191,7
12942,6
6621,0
15828,0
14500,0
14500,0
14500,0
90083,3
краевой бюджет
19132,0
10839,7
11014,5
36078,0
31850,0
17450,0
17550,0
143914,2
местный бюджет
7420,0
482,0
5266,0
17500,0
14500,0


45168,0
внебюджетные источники
17.
Мероприятие 4.1. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске <1>
2014 - 2017 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию)
1657,4
1697,1
5000,0
45312,0



53666,5
всего








в том числе



22656,0



22656,0
федеральный бюджет



11328,0



11328,0
краевой бюджет
1657,4
1697,1
5000,0
11328,0



19682,5
местный бюджет
18.
Мероприятие 4.2. Развитие системы водоснабжения в городе Алейске <1>
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию)



6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
24000,0
всего








в том числе



3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
12000,0
федеральный бюджет



1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
6000,0
краевой бюджет



1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
6000,0
местный бюджет
19.
Мероприятие 4.3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья <2>
2014 - 2016 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию)
30241,4
33236,7
2424,5




65902,6
всего








в том числе
18538,0
20593,5





39131,5
федеральный бюджет
5851,7
6321,6





12173,3
краевой бюджет
5851,7
6321,6
2424,5




14597,8
местный бюджет
20.
Мероприятие 4.4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых домов
2017 год
администрация города Алейска (по согласованию)



3000,0



3000,0
местный бюджет
21.
Мероприятие 4.5. Приобретение, монтаж котлов и котельного оборудования, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Алейске <1>
2014 - 2020 годы
администрация города Алейска (по согласованию)
1746,0
2071,0

1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
9817,0
местный бюджет
22.
Мероприятие 4.6. Строительство, реконструкция, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Алейске, в том числе разработка проектно-сметной документации <1>
2014 год, 2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию)
800,0


4000,0
12000,0
12000,0
12000,0
40800,0
всего








в том числе




6000,0
6000,0
6000,0
18000,0
федеральный бюджет



2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
11000,0
краевой бюджет
800,0


2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
11800,0
местный бюджет
23.
Мероприятие 4.7. Реконструкция сетей водоотведения в городе Алейске, в том числе разработка проектно-сметной документации <1>
2016 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию)


3000,0
2000,0
40000,0
40000,0
40000,0
125000,0
всего








в том числе




20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
федеральный бюджет



1000,0
10000,0
10000,0
10000,0
31000,0
краевой бюджет


3000,0
1000,0
10000,0
10000,0
10000,0
34000,0
местный бюджет
24.
Мероприятие 4.8. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Алейска <3>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию)
14416,9
7371,0
7211,0
1250,0
1350,0
1450,0
1550,0
34598,9
всего








в том числе
5340,0
6621,0
6621,0




18582,0
краевой бюджет
9076,9
750,0
590,0
1250,0
1350,0
1450,0
1550,0
16016,9
местный бюджет
25.
Мероприятие 4.9. Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов
2017 - 2018 годы
администрация города Алейска (по согласованию)



29000,0
29000,0


58000,0
всего








в том числе



14500,0
14500,0


29000,0
местный бюджет



14500,0
14500,0


29000,0
внебюджетные источники
26.
Мероприятие 4.10. Строительство базы по обработке и складированию древесины
2014 - 2015 годы
администрация города Алейска (по согласованию)
20,0
84,0





104,0
внебюджетные источники
27.
Мероприятие 4.11. Строительство закусочной в зоне придорожного сервиса
2014 - 2017 годы
администрация города Алейска (по согласованию)
700,0
300,0
500,0
500,0



2000,0
внебюджетные источники
28.
Мероприятие 4.12. Реконструкция здания кафе в зоне придорожного сервиса
2014 год
администрация города Алейска (по согласованию)
6700,0






6700,0
внебюджетные источники
29.
Мероприятие 4.13. Реконструкция здания "Закусочной" ОАО "Городской рынок" города Алейска
2015 - 2016 годы
администрация города Алейска (по согласованию)

98,0
266,0




364,0
внебюджетные источники
30.
Мероприятие 4.14. Реконструкция части здания под гостиничный комплекс
2016 год
администрация города Алейска (по согласованию)


1000,0




1000,0
внебюджетные источники
31.
Мероприятие 4.15. Реконструкция здания магазина "Центральный"
2016 год
администрация города Алейска (по согласованию)


500,0




500,0
внебюджетные источники
32.
Мероприятие 4.16. Строительство административного здания
2016 - 2017 годы
администрация города Алейска (по согласованию)


2500,0
2500,0



5000,0
внебюджетные источники
33.
Мероприятие 4.17. Реконструкция здания под шиномонтажную мастерскую
2016 год
администрация города Алейска (по согласованию)


500,0




500,0
внебюджетные источники
34.
Задача 5. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения уровня занятости населения <4>
2014 - 2020 годы

4506,1
3760,2
3250,1
3101
3101
3101
3101
23920,4
всего








в том числе
2490,7
1696,1
1244,3
1244,3
1244,3
1244,3
1244,3
10408,3
краевой бюджет
497,9
536,2
600
450,9
450,9
450,9
450,9
3437,7
местный бюджет
1517,5
1527,9
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
10074,4
внебюджетные источники
35.
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1132,7
877,4
777,0
777,0
777,0
777,0
777,0
5895,1
краевой бюджет
36.
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию); работодатели (по согласованию)
2585,6
2519,3
2412,0
2262,9
2262,9
2262,9
2262,9
16568,5
всего








в том числе
570,2
455,2
406,2
406,2
406,2
406,2
406,2
3056,4
краевой бюджет
497,9
536,2
600
450,9
450,9
450,9
450,9
3437,7
местный бюджет
1517,5
1527,9
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
10074,4
внебюджетные источники
37.
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию)
787,8
363,5
61,1
61,1
61,1
61,1
61,1
1456,8
краевой бюджет
38.
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
2017 - 2018 годы




51793,5
12918,0


64711,5
всего








в том числе



50743,5
7918,0


58661,5
федеральный бюджет



1050,0
5000,0


6050,0
краевой бюджет
39.
Мероприятие 6.1. Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне (в Алейском медицинском округе) <5>
2018 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности




5000,0


5000,0
краевой бюджет
40.
Мероприятие 6.2. Организация первичного сосудистого отделения в составе регионального сосудистого центра Алтайского края для оказания специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения <5>
2017 - 2018 годы
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности



50743,5
7918,0


58661,5
федеральный бюджет
41.
Мероприятие 6.3. Капитальный ремонт здания детской поликлиники и женской консультации КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" <5>
2017 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности



1050,0



1050,0
краевой бюджет
42.
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования
2014 - 2020 годы

900,0
8138,1
984,0
2000,0
2000,0
9500,0
3000,0
26522,1
всего








в том числе

5341,0





5341,0
федеральный бюджет
900,0
1094,0



4000,0

5994,0
краевой бюджет

1703,1
984,0
2000,0
2000,0
5500,0
3000,0
15187,1
местный бюджет
43.
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион" <6>
2019 год
Главное управление образования и науки Алтайского края





8000,0

8000,0
всего








в том числе





4000,0

4000,0
краевой бюджет





4000,0

4000,0
местный бюджет
44.
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт и реконструкция образовательных организаций города <7>
2014 - 2020 годы
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию)
900,0
8138,1
984,0
2000,0
2000,0
1500,0
3000,0
18522,1
всего








в том числе

5341,0





5341,0
федеральный бюджет
900,0
1094,0





1994,0
краевой бюджет

1703,1
984,0
2000,0
2000,0
1500,0
3000,0
11187,1
местный бюджет
45.
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
2014 - 2020 годы

62,0
41,7

40,0
5540,0
5540,0
40,0
11263,7
всего








в том числе
62,0
41,7

40,0
2790,0
2790,0
40,0
5763,7
краевой бюджет




2750,0
2750,0

5500,0
местный бюджет
46.
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий культурно-досугового центра, библиотеки <8>
2018 - 2019 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Алейска (по согласованию)




5500,0
5500,0

11000,0
всего








в том числе




2750,0
2750,0

5500,0
краевой бюджет




2750,0
2750,0

5500,0
местный бюджет
47.
Мероприятие 8.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры <8>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
62,0
41,7

40,0
40,0
40,0
40,0
263,7
краевой бюджет
48.
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
2014 - 2019 годы

22565,0
5918,4
4973,7
37500,0
5000,0
50000,0

125957,1
всего








в том числе



22500,0

25000,0

47500,0
федеральный бюджет
19565,0


7500,0
2500,0
12500,0

42065,0
краевой бюджет
3000,0
5918,4
4973,7
7500,0
2500,0
12500,0

36392,1
местный бюджет
49.
Мероприятие 9.1. Строительство универсального спортивного комплекса <9>
2014 - 2016 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию)
22565,0
5918,4
4973,7




33457,1
всего








в том числе
19565,0






19565,0
краевой бюджет
3000,0
5918,4
4973,7




13892,1
местный бюджет
50.
Мероприятие 9.2. Строительство Центра подготовки по зимним видам спорта <9>
2018 - 2019 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию)




5000,0
50000,0

55000,0
всего








в том числе





25000,0

25000,0
федеральный бюджет




2500,0
12500,0

15000,0
краевой бюджет




2500,0
12500,0

15000,0
местный бюджет
51.
Мероприятие 9.3. Реконструкция здания МБУ "Центр развития физической культуры и спорта" и устройство беговых дорожек с современным покрытием
2017 год
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию)



15000,0



15000,0
всего








в том числе



7500,0



7500,0
федеральный бюджет



3750,0



3750,0
краевой бюджет



3750,0



3750,0
местный бюджет
52.
Мероприятие 9.4. Реконструкция здания стадиона
2017 год
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию)



22500,0



22500,0
всего








в том числе



15000,0



15000,0
федеральный бюджет



3750,0



3750,0
краевой бюджет



3750,0



3750,0
местный бюджет
53.
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
2014 - 2015 годы

3299,8
49,5





3349,3
всего








в том числе
878,9
49,5





928,4
федеральный бюджет
2420,9






2420,9
краевой бюджет
54.
Мероприятие 10.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" <10>
2014 - 2015 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
3299,8
49,5





3349,3
всего








в том числе
878,9
49,5





928,4
федеральный бюджет
2420,9






2420,9
краевой бюджет
Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи"
55.
Цель - повышение качества жизни жителей г. Белокурихи на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города
2014 - 2020 годы

798442,9
630230,1
1230619,7
175330,2
224792,2
491330,2
775518,2
4326263,5
всего








в том числе
245500,0
454209,0
447753,5




1147462,5
федеральный бюджет
27295,2
44084,3
46569,3
534,3
68765,3
204534,3
345303,3
737086,0
краевой бюджет
38661,0
16114,1
81288,6
17587,6
85818,6
121587,6
145506,6
506564,1
местный бюджет
486986,7
115822,7
655008,3
157208,3
70208,3
165208,3
284708,3
1935150,9
внебюджетные источники
56.
Задача 2. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
2014 - 2020 годы

755059,4
581598,3
1179753,5
145000,0
65000,0
65000,0
70000,0
2861411,2
всего








в том числе
245500,0
454209,0
447753,5




1147462,5
федеральный бюджет
658,8
23665,7
41700,0




66024,5
краевой бюджет
29141,8
4043,6
70300,0



500,0
103985,4
местный бюджет
479758,8
99680,0
620000,0
145000,0
65000,0
65000,0
69500,0
1543938,8
внебюджетные источники
57.
Мероприятие 2.1. Создание туристско-рекреационного кластера "Белокуриха" <11>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям; администрация города Белокурихи (по согласованию)
734759,4
555324,3
1179753,5
145000
65000
65000
65000
2809837,2
всего








в том числе
245500
454209
447753,5




1147462,5
федеральный бюджет
658,8
23665,7
41700




66024,5
краевой бюджет
29141,8
4043,6
70300




103485,4
местный бюджет
459458,8
73406
620000
145000
65000
65000
65000
1492864,8
внебюджетные источники
58.
Мероприятие 2.2. Строительство детского кафе
2020 год
администрация города Белокурихи (по согласованию)






3000,0
3000,0
внебюджетные источники
59.
Мероприятие 2.3. Строительство ярмарки сувенирных изделий
2015 год, 2020 год
администрация города Белокурихи (по согласованию)

2255,0




2000,0
4255,0
всего








в том числе






500,0
500,0
местный бюджет

2255,0




1500,0
3755,0
внебюджетные источники
60.
Мероприятие 2.4. Строительство кофейни ЗАО "Курорт Белокуриха"
2014 - 2015 годы
администрация города Белокурихи (по согласованию)
20300,0
24019,0





44319,0
внебюджетные источники
61.
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
2014 - 2020 годы

15207,3
21749,8
37376,0
24000,0
17000,0
17000,0
17500,0
149833,1
всего








в том числе
2657,3
3065,8
3375,0




9098,1
краевой бюджет
5550,0
8684,0
9201,0
17000,0
17000,0
17000,0
17500,0
91935,0
местный бюджет
7000,0
10000,0
24800,0
7000,0



48800,0
внебюджетные источники
62.
Мероприятие 3.1. Строительство водопроводных сетей <1>
2015 - 2016 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Белокурихи (по согласованию)

2372,3
2530,0




4902,3
местный бюджет
63.
Мероприятие 3.2. Строительство газораспределительных сетей низкого давления <1>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Белокурихи (по согласованию)
2700,0
8034,7
8600,0
4000,0
4000,0
4000,0
4500,0
35834,7
всего








в том числе
2700,0
3034,7
3600,0
4000,0
4000,0
4000,0
4500,0
25834,7
местный бюджет

5000,0
5000,0




10000,0
внебюджетные источники
64.
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Белокурихи <3>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Белокурихи (по согласованию)
5507,3
6342,8
24246,0
13000,0
13000,0
13000,0
13000,0
88096,1
всего








в том числе
2657,3
3065,8
3375,0




9098,1
краевой бюджет
2850,0
3277,0
3071,0
13000,0
13000,0
13000,0
13000,0
61198,0
местный бюджет


17800,0




17800,0
внебюджетные источники
65.
Мероприятие 3.4. Строительство многоквартирных домов
2014 - 2017 годы
администрация города Белокурихи (по согласованию)
7000,0
10000,0
7000,0
7000,0



31000,0
внебюджетные источники
66.
Задача 4. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения занятости населения <4>
2014 - 2020 годы

2222,9
1673
1290,2
1290,2
1290,2
1290,2
1290,2
10346,9
всего








в том числе
1375,8
791,2
494,3
494,3
494,3
494,3
494,3
4638,5
краевой бюджет
619,2
739,1
587,6
587,6
587,6
587,6
587,6
4296,3
местный бюджет
227,9
142,7
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
1412,1
внебюджетные источники
67.
Мероприятие 4.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
746,4
450,6
316,1
316,1
316,1
316,1
316,1
2777,5
краевой бюджет
68.
Мероприятие 4.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Белокурихи (по согласованию); работодатели (по согласованию)
1049,9
1043,5
913,0
913,0
913,0
913,0
913,0
6658,4
всего








в том числе
202,8
161,7
117,1
117,1
117,1
117,1
117,1
950,0
краевой бюджет
619,2
739,1
587,6
587,6
587,6
587,6
587,6
4296,3
местный бюджет
227,9
142,7
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
1412,1
внебюджетные источники
69.
Мероприятие 4.3. Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Белокурихи (по согласованию)
426,6
178,9
61,1
61,1
61,1
61,1
61,1
911,0
краевой бюджет
70.
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
2014 - 2016 годы; 2019 - 2020 годы

1520,0
10367,8
1200,0


200000,0
430000,0
643087,8
всего








в том числе
1020,0
8732,0



100000,0
215000,0
324752,0
краевой бюджет
500,0
1635,8
1200,0




3335,8
местный бюджет





100000,0
215000,0
315000,0
внебюджетные источники
71.
Мероприятие 5.1. Строительство корпуса на 205 мест КГБУЗ "Детский санаторий Белокуриха" со вспомогательными сооружениями <5>
2019 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности





200000,0
430000,0
630000,0
всего








в том числе





100000,0
215000,0
315000,0
краевой бюджет





100000,0
215000,0
315000,0
внебюджетные источники
72.
Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт КГБУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" <5>
2014 - 2015 годы
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
1020,0
1890,0





2910,0
краевой бюджет
73.
Мероприятие 5.3. Реализация мероприятий МЦП "Улучшение обеспечения КГБУЗ "Центральная городская больница г. Белокуриха" медицинскими кадрами на 2014 - 2016 годы", МП "Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
2014 - 2016 годы
администрация города Белокурихи (по согласованию)
500,0
8477,8
1200,0




10177,8
всего








в том числе

6842,0





6842,0
краевой бюджет
500,0
1635,8
1200,0




3335,8
местный бюджет
74.
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования
2015 - 2019 годы


1000,0
5000,0
5000,0
5000,0
8000,0

24000,0
всего








в том числе





4000,0

4000,0
краевой бюджет





4000,0

4000,0
местный бюджет

1000,0
5000,0
5000,0
5000,0


16000,0
внебюджетные источники
75.
Мероприятие 6.1. Реализация проекта "Школьный стадион" <6>
2019 год
Главное управление образования и науки Алтайского края





8000,0

8000,0
всего








в том числе





4000,0

4000,0
краевой бюджет





4000,0

4000,0
местный бюджет
76.
Мероприятие 6.2. Строительство частного детского сада
2015 - 2018 годы
администрация города Белокурихи (по согласованию)

1000,0
5000,0
5000,0
5000,0


16000,0
внебюджетные источники
77.
Задача 7. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
2014 - 2020 годы

2895,5
1051,6

40,0
136502,0
200040,0
256728,0
597257,1
всего








в том числе
45,5
40,0

40,0
68271,0
100040,0
129809,0
298245,5
краевой бюджет
2850
1011,6


68231,0
100000,0
126919,0
299011,6
местный бюджет
78.
Мероприятие 7.1. Строительство культурно-досугового центра <12>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Белокурихи
2850,0
1011,6


136462,0
200000,0
256688,0
597011,6
всего








в том числе




68231,0
100000,0
129769,0
298000,0
краевой бюджет
2850,0
1011,6


68231,0
100000,0
126919,0
299011,6
местный бюджет
79.
Мероприятие 7.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры <8>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
40,0

40,0
40,0
40,0
40,0
245,5
краевой бюджет
80.
Задача 8. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
2014 - 2016 годы

15000,0
7789,6
1000,0




23789,6
краевой бюджет
81.
Мероприятие 8.1. Реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Горные лыжи" <9>
2014 - 2016 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края
15000,0
7789,6
1000,0




23789,6
краевой бюджет
82.
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
2014 год

6537,8






6537,8
краевой бюджет
83.
Мероприятие 9.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" <10>
2014 год
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
6537,8






6537,8
краевой бюджет
Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого развития города Заринска".
84.
Цель - повышение качества жизни жителей г. Заринска на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города
2014 - 2020 годы

356110,6
266708,1
117351,1
216288,6
145124,6
160415,6
188754,6
1450753,2
всего








в том числе
5477,1
510,5

9000,0



14987,6
федеральный бюджет
26887,7
18695,3
17288,6
66943,6
25602,6
20773,6
24952,6
201144,0
краевой бюджет
41519,5
24831,0
16308,5
51541,0
6098,0
6098,0
10098,0
156494,0
местный бюджет
282226,3
222671,3
83754,0
88804,0
113424,0
133544,0
153704,0
1078127,6
внебюджетные источники
85.
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города; диверсификация монопрофильной отраслевой структуры экономики города
2014 - 2020 годы

2980,4
3095,0
2850,0
2900,0
3020,0
3140,0
3300,0
21285,4
всего








в том числе
480,0
475,0





955,0
федеральный бюджет
120,0
25,0





145,0
краевой бюджет
455,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3455,0
местный бюджет
1925,4
2095,0
2350,0
2400,0
2520,0
2640,0
2800,0
16730,4
внебюджетные источники
86.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов"
2014 - 2020 годы
НО "Алтайский фонд микрозаймов"
1925,4
2095,0
2350,0
2400,0
2520,0
2640,0
2800,0
16730,4
внебюджетные источники
87.
Мероприятие 1.2. Реализация муниципальной программы "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Заринске" на 2013 - 2016 годы
2014 - 2020 годы
администрация города Заринска (по согласованию)
1055,0
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4555,0
всего








в том числе
480,0
475,0





955,0
федеральный бюджет
120,0
25,0





145,0
краевой бюджет
455,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3455,0
местный бюджет
88.
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Заринска
2014 - 2020 годы

279249,0
219633,0
80500,0
85500,0
110000,0
130000,0
150000,0
1054882,0
внебюджетные источники
89.
Мероприятие 2.1. Модернизация действующего молочного производства с заменой оборудования, ООО "Холод"
2014 - 2015 годы
администрация города Заринска (по согласованию)
150000,0
92500,0





242500,0
внебюджетные источники
90.
Мероприятие 2.2. Модернизация производства, направленная на поддержание конкурентоспособности ОАО "Алтай-Кокс"
2014 - 2020 годы
администрация города Заринска (по согласованию)
129249,0
127133,0
80000,0
85000,0
110000,0
130000,0
150000,0
811382,0
внебюджетные источники
91.
Мероприятие 2.3. Геологическое изучение, разведка и добыча строительных песков в городе Заринске
2016 - 2017 годы
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края


500,0
500,0



1000,0
внебюджетные источники
92.
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
2014 - 2020 годы

62896,3
39374,5
30354,5
97202,0
23418,0
23589,0
23768,0
300602,3
всего








в том числе
22608,8
15726,5
15144,0
55759,0
18418,0
18589,0
18768,0
165013,3
краевой бюджет
40287,5
23648,0
15210,5
41443,0
5000,0
5000,0
5000,0
135589,0
местный бюджет
93.
Мероприятие 3.1. Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки <1>
2014 - 2017 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Заринска (по согласованию)
4872,3
9385,0
8176,0
73947,0



96380,3
всего








в том числе
2727,0
4670,5
4088,0
37504,0



48989,5
краевой бюджет
2145,3
4714,5
4088,0
36443,0



47390,8
местный бюджет
94.
Мероприятие 3.2. Реконструкция центрального водоснабжения на территории города Заринска <1>
2014 - 2015 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Заринска (по согласованию)
22064,0
1356,8





23420,8
всего








в том числе
11032,0






11032,0
краевой бюджет
11032,0
1356,8





12388,8
местный бюджет
95.
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Заринска <3>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Заринска (по согласованию)
35960,0
28632,7
22178,5
23255,0
23418,0
23589,0
23768,0
180801,2
всего








в том числе
8849,8
11056,0
11056,0
18255,0
18418,0
18589,0
18768,0
104991,8
краевой бюджет
27110,2
17576,7
11122,5
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
75809,4
местный бюджет
96.
Задача 4. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения уровня занятости населения
2014 - 2020 годы

5792,8
4417,2
3646,6
3646,6
3646,6
3646,6
3646,6
28443,0
всего








в том числе
3963,9
2790,9
2144,6
2144,6
2144,6
2144,6
2144,6
17477,8
краевой бюджет
777,0
683,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
4450,0
местный бюджет
1051,9
943,3
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
6515,2
внебюджетные источники
97.
Мероприятие 4.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1582,8
1125,1
1060,5
1060,5
1060,5
1060,5
1060,5
8010,4
краевой бюджет
98.
Мероприятие 4.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Заринска (по согласованию); работодатели (по согласованию)
3301,0
2807,3
2463,9
2463,9
2463,9
2463,9
2463,9
18427,8
всего








в том числе
1472,1
1181,0
961,9
961,9
961,9
961,9
961,9
7462,6
краевой бюджет
777,0
683,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
4450,0
местный бюджет
1051,9
943,3
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
6515,2
внебюджетные источники
99.
Мероприятие 4.3. Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Заринска (по согласованию)
909,0
484,8
122,2
122,2
122,2
122,2
122,2
2004,8
краевой бюджет
100.
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
2018 год





5000,0


5000,0
краевой бюджет
101.
Мероприятие 5.1. Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ "Центральная городская больница г. Заринск" <5>
2018 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности




5000,0


5000,0
краевой бюджет
102.
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования
2020 год







8000,0
8000,0
всего








в том числе






4000,0
4000,0
краевой бюджет






4000,0
4000,0
местный бюджет
103.
Мероприятие 6.1. Реализация проекта "Школьный стадион" <6>
2020 год
Главное управление образования и науки Алтайского края






8000,0
8000,0
всего








в том числе






4000,0
4000,0
краевой бюджет






4000,0
4000,0
местный бюджет
104.
Задача 7. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
2014 - 2020 годы

61,6
152,9

40,0
40,0
40,0
40,0
374,5
краевой бюджет
105.
Мероприятие 7.1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
61,6
152,9

40,0
40,0
40,0
40,0
374,5
краевой бюджет
106.
Задача 8. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
2017 год




27000,0



27000,0
всего








в том числе



9000,0



9000,0
федеральный бюджет



9000,0



9000,0
краевой бюджет



9000,0



9000,0
местный бюджет
107.
Мероприятие 8.1. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием <9>
2017 год
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Заринска (по согласованию)



27000,0



27000,0
всего








в том числе



9000,0



9000,0
федеральный бюджет



9000,0



9000,0
краевой бюджет



9000,0



9000,0
местный бюджет
108.
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
2014 - 2015 годы

5130,5
35,5





5166,0
всего








в том числе
4997,1
35,5





5032,6
федеральный бюджет
133,4






133,4
краевой бюджет
109.
Мероприятие 9.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" <10>
2014 - 2015 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
5130,5
35,5





5166,0
всего








в том числе
4997,1
35,5





5032,6
федеральный бюджет
133,4






133,4
краевой бюджет
Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби"
110.
Цель - повышение качества жизни жителей г. Камень-на-Оби на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города
2014 - 2020 годы

33470,6
106945,0
21724,3
449448,8
255762,3
260474,3
257314,3
1385139,6
всего








в том числе

43963,0

125743,5
108918,0
114500,0
114500,0
507624,5
федеральный бюджет
12848,1
26867,6
15949,1
231809,1
106409,1
100609,1
99009,1
593501,2
краевой бюджет
8319,1
23995,4
2665,2
87546,2
36965,2
41765,2
40065,2
241321,5
местный бюджет
12303,4
12119,0
3110,0
4350,0
3470,0
3600,0
3740,0
42692,4
внебюджетные источники
111.
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
2014 - 2020 годы

1951,6
2108
2300,0
2540,0
2660,0
2790,0
2930,0
17279,6
внебюджетные источники
112.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов"
2014 - 2020 годы
НО "Алтайский фонд микрозаймов"
1951,6
2108
2300,0
2540,0
2660,0
2790,0
2930,0
17279,6
внебюджетные источники
113.
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Камень-на-Оби
2014 - 2015 годы

7800,0
9000,0





16800,0
внебюджетные источники
114.
Мероприятие 2.1. Модернизация производства ОАО "Восход" Каменский мясокомбинат
2014 - 2015 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
7000,0
6200,0





13200,0
внебюджетные источники
115.
Мероприятие 2.2. Реконструкция действующего производства, ОАО "Каменский маслосыркомбинат"
2015 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

2500,0





2500,0
внебюджетные источники
116.
Мероприятие 2.3. Открытие цеха по производству натуральных соков в стеклянной таре
2015 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

300,0





300,0
внебюджетные источники
117.
Мероприятие 2.4. Создание производства по переработке дикорастущих растений и грибов
2014 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
300,0






300,0
внебюджетные источники
118.
Мероприятие 2.5. Организация мебельного производства
2014 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
500,0






500,0
внебюджетные источники
119.
Задача 3. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
2014 - 2017 годы

1700,0
600,0

1000,0



3300,0
внебюджетные источники
120.
Мероприятие 3.1. Создание экскурсионных объектов на базе дома Пырьева
2017 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)



1000,0



1000,0
внебюджетные источники
121.
Мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры водного туризма, в том числе объектов приемки яхт, катамаранов
2015 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

400,0





400,0
внебюджетные источники
122.
Мероприятие 3.3. Строительство лодочной станции
2015 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

200,0





200,0
внебюджетные источники
123.
Мероприятие 3.4. Строительство придорожного кафе "Форсаж"
2014 год
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
1700,0






1700,0
внебюджетные источники
124.
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
2014 - 2020 годы

15642,6
80547,9
12080,0
174100,0
209300,0
250300,0
239000,0
980970,5
всего








в том числе

39966,5

75000,0
87500,0
114500,0
114500,0
431466,5
федеральный бюджет
7916,0
21312,5
9980,0
67200,0
88400,0
99600,0
91600,0
386008,5
краевой бюджет
7726,6
19268,9
2100,0
31900,0
33400,0
36200,0
32900,0
163495,5
местный бюджет
125.
Мероприятие 4.1. Реконструкция речного водозабора, в том числе разработка проектно-сметной документации
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)



150000,0
150000,0
150000,0
150000,0
600000,0
всего








в том числе



75000,0
75000,0
75000,0
75000,0
300000,0
федеральный бюджет



60000,0
60000,0
60000,0
60000,0
240000,0
краевой бюджет



15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
60000,0
местный бюджет
126.
Мероприятие 4.2. Реконструкция и строительство напорного коллектора (23,4 км), в том числе разработка проектно-сметной документации <1>
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)



5000,0
25000,0
25000,0
25000,0
80000,0
всего








в том числе




12500,0
12500,0
12500,0
37500,0
федеральный








бюджет



4000,0
10000,0
10000,0
10000,0
34000,0
краевой бюджет



1000,0
2500,0
2500,0
2500,0
8500,0
местный бюджет
127.
Мероприятие 4.3. Реконструкция котельной N 44 <1>
2014 - 2015 годы
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
7429,6
4162,4





11592,0
местный бюджет
128.
Мероприятие 4.4. Работы по расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 17,0 тыс. куб. м в сутки, в том числе разработка проектно-сметной документации <1>
2018 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)




6000,0
54000,0
54000,0
114000,0
всего








в том числе





27000,0
27000,0
54000,0
федеральный бюджет




4800,0
21600,0
21600,0
48000,0
краевой бюджет




1200,0
5400,0
5400,0
12000,0
местный бюджет
129.
Мероприятие 4.5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых домов
2015 - 2019 годы
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

1218,7
1600,0
2100,0
1300,0
1300,0

7518,7
местный бюджет
130.
Мероприятие 4.6. Выполнение работ по осушению участков на территории города
2014 год, 2017 - 2018 годы
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
297,0


4000,0
10000,0


14297,0
всего








в том числе



3200,0
8000,0


11200,0
краевой бюджет
297,0


800,0
2000,0


3097,0
местный бюджет
131.
Мероприятие 4.7. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья <2>
2015 год
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

64503,7





64503,7
всего








в том числе

39966,5





39966,5
федеральный бюджет

12268,6





12268,6
краевой бюджет

12268,6





12268,6
местный бюджет
132.
Мероприятие 4.8. Реконструкция набережной реки Обь <13>
2017 2019 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)



3000,0
7000,0
10000,0

20000
всего








в том числе



0
5600,0
8000,0

13600,0
краевой бюджет



3000,0
1400,0
2000,0

6400,0
местный бюджет
133.
Мероприятие 4.9. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Камня-на-Оби <3>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
7916,0
10663,1
10480,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
69059,1
всего








в том числе
7916,0
9043,9
9980,0




26939,9
краевой бюджет

1619,2
500,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
42119,2
местный бюджет
134.
Задача 5. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения уровня занятости населения <4>
2014 - 2020 годы

3430,9
2223,2
2044,3
2044,3
2044,3
2044,3
2044,3
15875,6
всего








в том числе
2286,6
1515,1
969,1
969,1
969,1
969,1
969,1
8647,2
краевой бюджет
292,5
297,1
265,2
265,2
265,2
265,2
265,2
1915,6
местный бюджет
851,8
411,0
810,0
810,0
810,0
810,0
810,0
5312,8
внебюджетные источники
135.
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
880,5
586,1
562,5
562,5
562,5
562,5
562,5
4279,1
краевой бюджет
136.
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию); работодатели (по согласованию)
1641,4
1152,5
1420,7
1420,7
1420,7
1420,7
1420,7
9897,4
всего








в том числе
497,1
444,4
345,5
345,5
345,5
345,5
345,5
2669,0
краевой бюджет
292,5
297,1
265,2
265,2
265,2
265,2
265,2
1915,6
местный бюджет
851,8
411,0
810,0
810,0
810,0
810,0
810,0
5312,8
внебюджетные источники
137.
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
909,0
484,6
61,1
61,1
61,1
61,1
61,1
1699,1
краевой бюджет
138.
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
2016 - 2018 годы



5000,0
63833,5
12918,0


81751,5
всего








в том числе



50743,5
7918,0


58661,5
федеральный бюджет


5000,0

5000,0


10000,0
краевой бюджет



13090,0



13090,0
местный бюджет
139.
Мероприятие 6.1. Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" <5>
2018 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности




5000,0


5000,0
краевой бюджет
140.
Мероприятие 6.2. Организация первичного отделения Регионального сосудистого центра в КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" <5>
2017 - 2018 годы
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности



50743,5
7918,0


58661,5
федеральный бюджет
141.
Мероприятие 6.3. Строительство акушерского корпуса на 30 коек КГБУЗ "Каменская центральная районная больница"
2017 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)



13090,0



13090,0
местный бюджет
142.
Мероприятие 6.4. Капитальный ремонт КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" <5>
2016 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности


5000,0




5000,0
краевой бюджет
143.
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования
2015 - 2020 годы


8409,4

201591,0


8000,0
218000,4
всего








в том числе

4000,0

161600,0


6400,0
172000,0
краевой бюджет

4409,4

39991,0


1600,0
46000,4
местный бюджет
144.
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион" <6>
2020 год
Главное управление образования и науки Алтайского края






8000,0
8000,0
всего








в том числе






6400,0
6400,0
краевой бюджет






1600,0
1600,0
местный бюджет
145.
Мероприятие 7.2. Строительство детского сада <12>
2015 - 2017 годы
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

409,4

201591,0



202000,4
всего








в том числе



161600,0



161600,0
краевой бюджет

409,4

39991,0



40400,4
местный бюджет
146.
Мероприятие 7.3. Реконструкция здания школы N 2 (пристройка) <7>
2015 год
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)

8000,0





8000,0
всего








в том числе

4000,0





4000,0
краевой бюджет

4000,0





4000,0
местный бюджет
147.
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
2014 - 2020 годы

345,5
60,0
300,0
4340,0
1840,0
340,0
340,0
7565,5
всего








в том числе
45,5
40,0

2040,0
1240,0
40,0
40,0
3445,5
краевой бюджет
300,0
20,0
300,0
2300,0
600,0
300,0
300,0
4120,0
местный бюджет
148.
Мероприятие 8.1. Ремонт здания городского архива
2017 год
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)



4000,0



4000,0
всего








в том числе



2000,0



2000,0
краевой бюджет



2000,0



2000,0
местный бюджет
149.
Мероприятие 8.2. Ремонт ДК железнодорожников <8>
2018 год
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)




1500,0


1500,0
всего








в том числе




1200,0


1200,0
краевой бюджет




300,0


300,0
местный бюджет
150.
Мероприятие 8.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры <6>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
345,5
60,0
300,0
340,0
340,0
340,0
340,0
2065,5
всего








в том числе
45,5
40,0

40,0
40,0
40,0
40,0
245,5
краевой бюджет
300,0
20,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1820,0
местный бюджет
151.
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
2014 год, 2018 - 2020 годы

2600,0



27000,0
5000,0
5000,0
39600,0
всего








в том числе




13500,0


13500,0
федеральный бюджет
2600,0



10800,0


13400,0
краевой бюджет




2700,0
5000,0
5000,0
12700,0
местный бюджет
152.
Мероприятие 9.1. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием <9>
2018 год
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)




27000,0


27000,0
всего








в том числе




13500,0


13500,0
федеральный бюджет




10800,0


10800,0
краевой бюджет




2700,0


2700,0
местный бюджет
153.
Мероприятие 9.2. Капитальный ремонт здания ДЮСШ <9>
2014 год, 2019 - 2020 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию)
2600,0




5000,0
5000,0
12600,0
всего








в том числе
2600,0






2600,0
краевой бюджет





5000,0
5000,0
10000,0
местный бюджет
154.
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
2015 год


3996,5





3996,5
федеральный бюджет
155.
Мероприятие 10.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" <10>
2015 год
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

3996,5





3996,5
федеральный бюджет
Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого развития города Славгорода"
156.
Цель - повышение качества жизни жителей г. Славгорода на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города
2014 - 2020 годы

147124,7
105602,1
63932,6
108362,6
326622,6
3553751,6
1353782,6
5659178,8
всего








в том числе
85973,1
141,8

9000,0
34250,0
50250,0
50500,0
230114,9
федеральный бюджет
16265,0
16769,5
38024,7
38688,4
64488,4
38688,4
40288,4
253212,8
краевой бюджет
35386,3
30679,8
20670,3
57167,2
62302,2
51152,2
49252,2
306610,2
местный бюджет
9500,3
58011,0
5237,6
3507,0
165582,0
3413661,0
1213742,0
4869240,9
внебюджетные источники
157.
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
2014 - 2020 годы

1060,3
864,0
1750,0
1600,0
2575,0
22654,0
22735,0
53238,3
всего








в том числе





16000,0
16000,0
32000,0
федеральный бюджет





4000,0
4000,0
8000,0
краевой бюджет

300,0
150,0
100,0
1000,0
1000,0
1000,0
3550,0
местный бюджет
1060,3
564,0
1600,0
1500,0
1575,0
1654,0
1735,0
9688,3
внебюджетные источники
158.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов"
2014 - 2020 годы
НО "Алтайский фонд микрозаймов"
1060,3
564,0
1600,0
1500,0
1575,0
1654,0
1735,0
9688,3
внебюджетные источники
159.
Мероприятие 1.2. Создание и развитие бизнес-инкубатора аграрно-туристической направленности в городе Славгороде <14>
2019 - 2020 годы
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры





20000,0
20000,0
40000,0
всего








в том числе





16000,0
16000,0
32000,0
федеральный бюджет





4000,0
4000,0
8000,0
краевой бюджет
160.
Мероприятие 1.3. Реализация муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2015 - 2020 годы"
2015 - 2020 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)

300,0
150,0
100,0
1000,0
1000,0
1000,0
3550,0
местный бюджет
161.
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Славгорода
2014 - 2020 годы

4900,0
19000,0
1100,0

150000,0
2835000,0
535000,0
3545000,0
внебюджетные источники
162.
Мероприятие 2.1. Строительство ветроэлектростанции "Яровое"
2019 год
администрация города Славгорода (по согласованию)





2300000,0

2300000,0
внебюджетные источники
163.
Мероприятие 2.2. Строительство транспортно-логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
2018 - 2020 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)




150000,0
150000,0
150000,0
450000,0
внебюджетные источники
164.
Мероприятие 2.3. Строительство фабрики по производству мяса индейки
2019 - 2020 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)





85000,0
85000,0
170000,0
внебюджетные источники
165.
Мероприятие 2.4. Строительство мясоперерабатывающего завода
2019 - 2020 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)





225000,0
225000,0
450000,0
внебюджетные источники
166.
Мероприятие 2.5. Строительство завода по производству кондитерских изделий
2019 - 2020 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)





75000,0
75000,0
150000,0
внебюджетные источники
167.
Мероприятие 2.6. Реконструкция действующего производства, ОАО "Славгородский молочный комбинат"
2014 - 2016 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Славгорода (по согласованию)
4900,0
19000,0
1100,0




25000,0
внебюджетные источники
168.
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
2014 - 2015 годы

1100,0
500,0





1600,0
внебюджетные источники
169.
Мероприятие 3.1. Строительство молочной фермы на 100 голов крупного рогатого скота
2014 - 2015 годы
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
1100,0
500,0





1600,0
внебюджетные источники
170.
Задача 4. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
2019 - 2020 годы






350000,0
350000,0
700000,0
внебюджетные источники
171.
Мероприятие 4.1. Создание круглогодичной туристической базы отдыха и лечения на базе пресного водоема "Теплый ключ", расширение пресного водоема
2019 - 2020 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)





350000,0
350000,0
700000,0
внебюджетные источники
172.
Задача 5. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
2014 - 2020 годы

42160,8
76307,4
28408,0
55500,0
104000,0
328500,0
429000,0
1063876,2
всего








в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
34250,0
34250,0
34500,0
103000,0
федеральный бюджет
7827,8
13188,0
9194,3
16000,0
27400,0
27400,0
27600,0
128610,1
краевой бюджет
34333,0
28119,4
18683,1
39500,0
42350,0
41850,0
41900,0
246735,5
местный бюджет
0,0
35000,0
530,6
0,0
0,0
225000,0
325000,0
585530,6
внебюджетные источники
173.
Мероприятие 5.1. Развитие малоэтажного строительства жилья эконом-класса <15>
2019 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)





200000,0
300000,0
500000,0
внебюджетные источники
174.
Мероприятие 5.2. Строительство пятиэтажного жилого дома
2015 год
администрация города Славгорода (по согласованию)

35000,0





35000,0
внебюджетные источники
175.
Мероприятие 5.3. Реконструкция системы водоснабжения и строительство очистных сооружений (протяженность сетей водопровода 24,18 км, увеличение объема питьевой воды, очищенной до нормативных значений, 1530 тыс. куб. м в год), в том числе разработка проектно-сметной документации <1>
2015 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)

3644,0
1315,5
10000,0
29500,0
29500,0
30000,0
103959,5
всего








в том числе




14750,0
14750,0
15000,0
44500,0
федеральный бюджет

3544,0

8000,0
11800,0
11800,0
12000,0
47144,0
краевой бюджет

100,0
784,9
2000,0
2950,0
2950,0
3000,0
11784,9
местный бюджет


530,6




530,6
внебюджетные источники
176.
Мероприятие 5.4. Реконструкция канализационных сетей и сооружений (протяженность сетей канализации 20,0 км, увеличение объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, до 104,1 тыс. куб. м в год)
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)



10000,0
39000,0
39000,0
39000,0
127000,0
всего








в том числе




19500,0
19500,0
19500,0
58500,0
федеральный бюджет



8000,0
15600,0
15600,0
15600,0
54800,0
краевой бюджет



2000,0
3900,0
3900,0
3900,0
13700,0
местный бюджет
177.
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей города Славгорода <1>
2015 год
администрация города Славгорода (по согласованию)

5990,0





5990,0
местный бюджет
178.
Мероприятие 5.6. Обустройство полигонов размещения и накопления ТБО
2016 - 2018 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)


500,0
500,0
500,0


1500,0
местный бюджет
179.
Мероприятие 5.7. Реконструкция аэропорта в городе Славгороде
2019 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)





25000,0
25000,0
50000,0
внебюджетные источники
180.
Мероприятие 5.8. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Славгорода <3>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)
42160,8
31673,4
26592,5
35000,0
35000,0
35000,0
35000,0
240426,7
всего








в том числе
7827,8
9644,0
9194,3




26666,1
краевой бюджет
34333,0
22029,4
17398,2
35000,0
35000,0
35000,0
35000,0
213760,6
местный бюджет
181.
Задача 6. Создание условий для развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения <4>
2014 - 2020 годы

9301,4
6909,1
5007,6
5007,6
5007,6
5007,6
5007,6
41248,5
всего








в том числе
5970,7
3539,8
2248,4
2248,4
2248,4
2248,4
2248,4
20752,5
краевой бюджет
890,7
422,3
752,2
752,2
752,2
752,2
752,2
5074,0
местный бюджет
2440,0
2947,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
15422,0
внебюджетные источники
182.
Мероприятие 6.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
2521,5
1681,8
1453,5
1453,5
1453,5
1453,5
1453,5
11470,8
краевой бюджет
183.
Мероприятие 6.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию); работодатели (по согласованию)
4840,7
4500,1
3493,0
3493,0
3493,0
3493,0
3493,0
26805,8
всего








в том числе
1510,0
1130,8
733,8
733,8
733,8
733,8
733,8
6309,8
краевой бюджет
890,7
422,3
752,2
752,2
752,2
752,2
752,2
5074,0
местный бюджет
2440,0
2947,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
15422
внебюджетные источники
184.
Мероприятие 6.3. Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию)
1939,2
727,2
61,1
61,1
61,1
61,1
61,1
2971,9
краевой бюджет
185.
Задача 7. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
2016 год, 2018 год



26582,0

5000,0


31582,0
краевой бюджет
186.
Мероприятие 7.1. Создание консультативно-диагностического центра на базе КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница" для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне <5>
2018 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности




5000,0


5000,0
краевой бюджет
187.
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница" N 3 <12>
2016 год
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности


26582,0




26582,0
краевой бюджет
188.
Задача 8. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования
2014 - 2020 годы

85162,6
1788,1
1085,0
3915,0
7000,0
2000,0
12000,0
112950,7
всего








в том числе
85000,0






85000,0
федеральный бюджет






6400,0
6400,0
краевой бюджет
162,6
1788,1
1085,0
3915,0
7000,0
2000,0
5600,0
21550,7
местный бюджет
189.
Мероприятие 8.1. Реализация проекта "Школьный стадион" <6>
2020 год
Главное управление образования и науки Алтайского края






8000,0
8000,0
всего








в том числе






6400,0
6400,0
краевой бюджет






1600,0
1600,0
местный бюджет
190.
Мероприятие 8.2. Строительство детского сада на 95 мест, с. Пригородное <12>
2014 - 2015 годы
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)
85162,6
1788,1





86950,7
всего








в том числе
85000,0






85000,0
федеральный бюджет
162,6
1788,1





1950,7
местный бюджет
191.
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
2016 - 2018 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)


1085,0
1915,0
5000,0


8000,0
местный бюджет
192.
Мероприятие 8.4. Реконструкция МБУ ДЗОЛ "Радуга"
2017 - 2020 годы
администрация города Славгорода (по согласованию)



2000,0
2000,0
2000,0
4000,0
10000,0
местный бюджет
193.
Задача 9. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
2014 - 2020 годы

45,5
41,7

1140,0
28790,0
590,0
40,0
30647,2
всего








в том числе
45,5
41,7

40,0
13440,0
40,0
40,0
13647,2
краевой бюджет



1100,0
3350,0
550,0

5000,0
местный бюджет




12000,0


12000,0
внебюджетные источники
194.
Мероприятие 9.1. Реконструкция парка культуры и отдыха, приобретение аттракционов
2018 год
администрация города Славгорода (по согласованию)




12000,0


12000,0
внебюджетные источники
195.
Мероприятие 9.2. Капитальный ремонт МБУК "Славгородский краевой краеведческий музей"
2019 год
администрация города Славгорода (по согласованию)





550,0

550,0
местный бюджет
196.
Мероприятие 9.3. Капитальный ремонт зданий центральной библиотечной системы
2017 год
администрация города Славгорода (по согласованию)



600,0



600,0
местный бюджет
197.
Мероприятие 9.4. Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД "Славгородская школа искусств"
2017 год
администрация города Славгорода (по согласованию)



500,0



500,0
местный бюджет
198.
Мероприятие 9.5. Капитальный ремонт здания МБУК "Славгородский городской Дом культуры"
2018 год
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Славгорода (по согласованию)




16750,0


16750,0
всего








в том числе




13400,0


13400,0
краевой бюджет




3350,0


3350,0
местный бюджет
199.
Мероприятие 9.6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры <8>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
41,7

40,0
40,0
40,0
40,0
247,2
краевой бюджет
200.
Задача 10. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
2015 год, 2017 - 2019 годы


50,0

41200,0
24250,0
10000,0

75500,0
всего







0,0
в том числе



9000,0



9000,0
федеральный бюджет



20400,0
16400,0
5000,0

41800,0
краевой бюджет

50,0

11800,0
7850,0
5000,0

24700,0
местный бюджет
201.
Мероприятие 10.1. Реконструкция здания плавательного бассейна "Дельфин" <9>
2018 - 2019 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)




10000,0
10000,0

20000,0
всего








в том числе




5000,0
5000,0

10000,0
краевой бюджет




5000,0
5000,0

10000,0
местный бюджет
202.
Мероприятие 10.2. Реконструкция Ледового дворца "Кристалл" <9>
2017 - 2018 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)



14250,0
14250,0


28500,0
всего








в том числе



11400,0
11400,0


22800,0
краевой бюджет



2850,0
2850,0


5700,0
местный бюджет
203.
Мероприятие 10.3. Реконструкция футбольного поля стадиона "Кристалл" с устройством искусственного покрытия <9>
2015 год, 2017 год
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию)

50,0

26950,0



27000,0
всего








в том числе



9000,0



9000,0
федеральный бюджет



9000,0



9000,0
краевой бюджет

50,0

8950



9000,0
местный бюджет
204.
Задача 11. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
2014 - 2015 годы

3394,1
141,8





3535,9
всего








в том числе
973,1
141,8





1114,9
федеральный бюджет
2421,0






2421,0
краевой бюджет
205.
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" <10>
2014 - 2015 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
3394,1
141,8





3535,9
всего








в том числе
973,1
141,8





1114,9
федеральный бюджет
2421,0






2421,0
краевой бюджет
Подпрограмма 6 "Обеспечение устойчивого развития города Яровое"
206.
Цель - повышение качества жизни жителей г. Яровое на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города
2014 - 2020 годы

91785,7
112628,0
456797,0
783978,4
963088,4
1232399,5
1066774,1
4707451,1
всего








в том числе

10441,8

16230,0
124250,0
157700,0
88900,0
397521,8
федеральный бюджет
15013,9
33947,0
25530,8
42727,5
103789,6
97925,8
91389,8
410324,4
краевой бюджет
2266,7
5823,8
14621,2
14527,6
30355,5
48960,4
47444,3
163999,5
местный бюджет
74505,1
62415,4
416645,0
710493,3
704693,3
927813,3
839040,0
3735605,4
внебюджетные источники
207.
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
2014 - 2020 годы

15,4
14,3
14,0
18,0
594,0
591,0
1136,0
2382,7
всего








в том числе




90,0
90,0
180,0
360,0
краевой бюджет
15,4
14,3
14,0
18,0
144,0
141,0
236,0
582,7
местный бюджет




360,0
360,0
720,0
1440,0
внебюджетные источники
208.
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края" на 2013 - 2015 годы; на 2016 - 2020 годы
2014 - 2020 годы
администрация города Яровое (по согласованию)
15,4
14,3
14,0
18,0
594,0
591,0
1136,0
2382,7
всего








в том числе




90,0
90,0
180,0
360,0
краевой бюджет
15,4
14,3
14,0
18,0
144,0
141,0
236,0
582,7
местный бюджет




360,0
360,0
720,0
1440,0
внебюджетные источники
209.
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Яровое
2014 - 2020 годы

53194,1
47159,2
400000,0
600000,0
769200,0
196200,0
121100,0
2186853,3
всего








в том числе




100100,0
129350,0
60550,0
290000,0
федеральный бюджет




55280,0
53480,0
48440,0
157200,0
краевой бюджет




13820,0
13370,0
12110,0
39300,0
местный бюджет
53194,1
47159,2
400000,0
600000,0
600000,0


1700353,3
внебюджетные источники
210.
Мероприятие 2.1. Производство инновационной конкурентоспособной продукции на промышленной площадке ОАО "Алтайский Химпром"
2014 - 2018 годы
управление Алтайского края по промышленности и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию)
48882,0
47159,2
400000,0
600000,0
600000,0


1696041,2
внебюджетные источники
211.
Мероприятие 2.2. Реконструкция биологических очистных сооружений, находящихся на площадке ОАО "Алтайский Химпром", с применением новых технологий очистки сточных вод <17>
2018 - 2019 годы
управление Алтайского края по промышленности и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию)




30000,0
62500,0

92500,0
федеральный бюджет
212.
Мероприятие 2.3. Строительство корпуса для промышленного производства катализатора гидроочистки
2014 год
администрация города Яровое (по согласованию)
3444,0






3444,0
внебюджетные источники
213.
Мероприятие 2.4. Производство изделий из пенополиуретана
2014 год
администрация города Яровое (по согласованию)
394,0






394,0
внебюджетные источники
214.
Мероприятие 2.5. Разработка и производство теплоизлучающих пленок и нагревателей на их основе
2014 год
администрация города Яровое (по согласованию)
474,1






474,1
внебюджетные источники
215.
Мероприятие 2.6. Строительство комплексных трансформаторных подстанций и кабельных линий для микрорайонов города
2018 - 2020 годы
администрация города Яровое (по согласованию)




21200,0
25200,0
12600,0
59000,0
всего








в том числе




10600,0
12600,0
6300,0
29500,0
федеральный бюджет




8480,0
10080,0
5040,0
23600,0
краевой бюджет




2120,0
2520,0
1260,0
5900,0
местный бюджет
216.
Мероприятие 2.7. Капитальный ремонт опор линий электропередач
2018 - 2020 годы
администрация города Яровое (по согласованию)




18000,0
8500,0
8500,0
35000,0
всего








в том числе




9500,0
4250,0
4250,0
18000,0
федеральный бюджет




6800,0
3400,0
3400,0
13600,0
краевой бюджет




1700,0
850,0
850,0
3400,0
местный бюджет
217.
Мероприятие 2.8. Модернизация ТЭЦ: замена существующих котлоагрегатов с переходом на более дешевые марки угля
2018 - 2020 годы
администрация города Яровое (по согласованию)




100000,0
100000,0
100000,0
300000,0
всего








в том числе




50000,0
50000,0
50000,0
150000,0
федеральный бюджет




40000,0
40000,0
40000,0
120000,0
краевой бюджет




10000,0
10000,0
10000,0
30000,0
местный бюджет
218.
Задача 3. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
2014 - 2020 годы

19511
13159
15245
12800
6500
871580
868785
1807580,0
всего








в том числе





21680
20260
41940,0
краевой бюджет





21680
20305
41985,0
местный бюджет
19511
13159
15245
12800
6500
828220
828220
1723655,0
внебюджетные источники
219.
Мероприятие 3.1. Создание туристско-рекреационного кластера "Яровое" <11>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям; администрация города Яровое (по согласованию)
19511
13159
15245
12800
6500
871580
868785
1807580,0
всего








в том числе





21680
20260
41940,0
краевой бюджет





21680
20305
41985,0
местный бюджет
19511
13159
15245
12800
6500
828220
828220
1723655,0
внебюджетные источники
220.
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
2014 - 2020 годы

12256,3
34978,1
6522,1
32102,4
49836,3
56898,1
64756,0
257349,3
всего








в том числе



16230,0
24150,0
28350,0
28350,0
97080,0
федеральный бюджет
11356,4
31580,0
4222,0
8028,0
13720,0
14840,0
21074,0
104820,4
краевой бюджет
899,9
3398,1
2300,1
3184,4
4666,3
5008,1
6632,0
26088,9
местный бюджет



4660,0
7300,0
8700,0
8700,0
29360,0
внебюджетные источники
221.
Мероприятие 4.1. Реконструкция тепловых сетей в городе Яровое (0,905 км) <1>
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)



3125,0
7600,0
7600,0
15393,0
33718,0
всего








в том числе



2500,0
6080,0
6080,0
12314,0
26974,0
краевой бюджет



625,0
1520,0
1520,0
3079,0
6744,0
местный бюджет
222.
Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт тепловых сетей и повысительных сетевых насосных станций <1>
2019 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)





7000,0
7000,0
14000,0
всего








в том числе





4200,0
4200,0
8400,0
федеральный бюджет





1120,0
1120,0
2240,0
краевой бюджет





280,0
280,0
560,0
местный бюджет





1400,0
1400,0
2800,0
внебюджетные источники
223.
Мероприятие 4.3. Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона "Западный"
2015 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)

1174,1

4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
19174,1
всего








в том числе



2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
9000,0
федеральный бюджет



1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
7200,0
краевой бюджет

1174,1

450,0
450,0
450,0
450,0
2974,1
местный бюджет
224.
Мероприятие 4.4. Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона "Северный"
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)



20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
80000,0
всего








в том числе



12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
48000,0
федеральный бюджет



3200,0
3200,0
3200,0
3200,0
12800,0
краевой бюджет



800,0
800,0
800,0
800,0
3200,0
местный бюджет



4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
16000,0
внебюджетные источники
225.
Мероприятие 4.5. Реконструкция существующих КНС и сетей водоотведения
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)



800,0
14000,0
14000,0
14000,0
42800,0
всего








в том числе



480,0
8400,0
8400,0
8400,0
25680,0
федеральный бюджет



128,0
2240,0
2240,0
2240,0
6848,0
краевой бюджет



32,0
560,0
560,0
560,0
1712,0
местный бюджет



160,0
2800,0
2800,0
2800,0
8560,0
внебюджетные источники
226.
Мероприятие 4.6. Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)



2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
10000,0
всего








в том числе



1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
6000,0
федеральный бюджет



400,0
400,0
400,0
400,0
1600,0
краевой бюджет



100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
местный бюджет



500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
внебюджетные источники
227.
Мероприятие 4.7. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Яровое <3>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)
4256,3
6446,0
6522,1
1177,4
1236,3
1298,1
1363,0
22299,2
всего








в том числе
3356,4
4222,0
4222,0




11800,4
краевой бюджет
899,9
2224,0
2300,1
1177,4
1236,3
1298,1
1363,0
10498,8
местный бюджет
228.
Мероприятие 4.7. Капитальный ремонт магистральных дорог подъездных путей Славгород - Яровое <16>
2014 - 2015 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)
8000,0
27358,0





35358,0
краевой бюджет
229.
Задача 5. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения занятости населения <4>
2014 - 2020 годы

5573,3
4602,0
3144,3
2957,1
2957,1
2957,1
2957,1
25148,0
всего








в том числе
3612,0
2325,3
1395,8
1395,8
1395,8
1395,8
1395,8
12916,3
краевой бюджет
161,3
179,5
348,5
161,3
161,3
161,3
161,3
1334,5
местный бюджет
1800,0
2097,2
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
10897,2
внебюджетные источники
230.
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1277,0
1002,1
837,5
837,5
837,5
837,5
837,5
6466,6
краевой бюджет
231.
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Яровое (по согласованию); работодатели (по согласованию)
2839,1
2994,2
2245,7
2058,5
2058,5
2058,5
2058,5
16313,0
всего








в том числе
877,8
717,5
497,2
497,2
497,2
497,2
497,2
4081,3
краевой бюджет
161,3
179,5
348,5
161,3
161,3
161,3
161,3
1334,5
местный бюджет
1800,0
2097,2
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
10897,2
внебюджетные источники
232.
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Яровое (по согласованию)
1457,2
605,7
61,1
61,1
61,1
61,1
61,1
2368,4
краевой бюджет
233.
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
2017 - 2019 годы




91633,3
89133,3
89133,3

269899,9
внебюджетные источники
234.
Мероприятие 6.1. Реконструкция КГБУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Озеро Яровое" с пристройкой спального корпуса на 150 коек и лечебного корпуса (грязевой и водный залы) <5>
2017 - 2019 годы
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; КГБУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Озеро Яровое"



89133,3
89133,3
89133,3

267399,9
внебюджетные источники
235.
Мероприятие 6.2. Капитальный ремонт кровли над зданием оздоровительного отделения <5>
2017 год
КГБУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Озеро Яровое"



2500,0



2500,0
внебюджетные источники
236.
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования
2014 - 2020 годы

301,6
917,1
887,4
6400,0
6800,0
15000,0
8000,0
38306,1
всего








в том числе





6400,0

6400,0
краевой бюджет
301,6
917,1
887,4
6400,0
6800,0
8600,0
8000,0
31906,1
местный бюджет
237.
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион" <6>
2019 год
Главное управление образования и науки Алтайского края





8000,0

8000,0
всего








в том числе





6400,0

6400,0
краевой бюджет





1600,0

1600,0
местный бюджет
238.
Мероприятие 7.2. Реализация мероприятий по обеспечению энергоэффективности в образовательных организациях
2014 - 2020 годы
администрация города Яровое (по согласованию)
301,6
917,1
887,4
3400,0
3800,0
4000,0
5000,0
18306,1
местный бюджет
239.
Мероприятие 7.3. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий детских садов и школ
2017 - 2020 годы
администрация города Яровое (по согласованию)



3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
12000,0
местный бюджет
240.
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
2014 - 2020 годы

579,5
164,3
6447,5
38067,6
38067,7
40,0
40,0
83406,6
всего








в том числе
45,5
41,7

33303,7
33303,8
40,0
40,0
66774,7
краевой бюджет
534,0
122,6
6447,5
4763,9
4763,9


16631,9
местный бюджет
241.
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт здания городского Дома культуры "Химик" <12>
2014 - 2018 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Яровое (по согласованию)
534,0
122,6
6447,5
38027,6
38027,7


83159,4
всего








в том числе



33263,7
33263,8


66527,5
краевой бюджет
534,0
122,6
6447,5
4763,9
4763,9


16631,9
местный бюджет
242.
Мероприятие 8.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры <8>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
41,7

40,0
40,0
40,0
40,0
247,2
краевой бюджет
243.
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
2014 - 2016 годы

354,5
9613,2
24536,7




34504,4
всего








в том числе

8421,0





8421,0
федеральный бюджет


19913,0




19913,0
краевой бюджет
354,5
1192,2
4623,7




6170,4
местный бюджет
244.
Мероприятие 9.1. Устройство футбольного поля с искусственным покрытием <9>
2014 - 2016 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)
354,5
8421,0
24536,7




33312,2
всего








в том числе

8421,0





8421,0
федеральный бюджет


19913,0




19913,0
краевой бюджет
354,5

4623,7




4978,2
местный бюджет
245.
Мероприятие 9.2. Выборочный капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного центра, в том числе подготовка проектно-сметной документации и приобретение оборудования <9>
2015 год
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию)

1192,2





1192,2
местный бюджет
246.
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
2015 год


2020,8





2020,8
федеральный бюджет
247.
Мероприятие 10.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" <10>
2015 год
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

2020,8





2020,8
федеральный бюджет
Подпрограмма 7 "Обеспечение устойчивого развития города Горняка"
248.
Цель - повышение качества жизни жителей г. Горняка на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города
2014 - 2020 годы

24988,3
18712,0
19162,4
161796,3
236043,7
83712,5
74265,9
618681,1
всего








в том числе
9683,7
1072,0
0,0
20377,4
47547,3


78680,4
федеральный бюджет
8106,6
4821,6
1678,8
54186,4
57329,4
40518,8
38918,8
205560,4
краевой бюджет
1348,0
5328,7
4033,6
23261,7
24196,2
14043,7
16697,1
88909,0
местный бюджет
5850,0
7489,7
13450,0
63970,8
106970,8
29150,0
18650,0
245531,3
внебюджетные источники
249.
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
2014 - 2015 годы

3000,0
3500,0





6500,0
внебюджетные источники
250.
Мероприятие 1.1. Строительство комплекса по обработке и хранению семян (миниэлеватор)
2014 - 2015 годы
администрация города Горняка (по согласованию)
3000,0
3500,0





6500,0
внебюджетные источники
251.
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции
2016 - 2020 годы



7300,0
47500,0
92000,0
25500,0
15000,0
187300,0
внебюджетные источники
252.
Мероприятие 2.1. Строительство цеха по производству кормов
2016 - 2018 годы
администрация города Горняка (по согласованию)


5000,0
5000,0
5000,0


15000,0
внебюджетные источники
253.
Мероприятие 2.2. Организация цеха по переработке твердых сортов пшеницы и производству макаронных изделий
2019 - 2020 годы
администрация города Горняка (по согласованию)





10000,0
10000,0
20000,0
внебюджетные источники
254.
Мероприятие 2.3. Установка технологической линии по производству кондитерских изделий, ОАО "Горняцкий хлебозавод"
2016 - 2017 годы
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям


2300,0
2000,0



4300,0
внебюджетные источники
255.
Мероприятие 2.4. Разработка техногенного месторождения хвостохранилища N 1 Золотушинской обогатительной фабрики
2018 - 2020 годы
администрация города Горняка (по согласованию)




1500,0
15000,0
5000,0
21500,0
внебюджетные источники
256.
Мероприятие 2.5. Разведка и добыча известняка для производства извести в городе Горняке
2017 - 2019 годы
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края



500,0
500,0
500,0

1500,0
внебюджетные источники
257.
Мероприятие 2.6. Строительство солнечной электростанции мощностью 10 МВт
2017 - 2018 годы
Главное управление промышленности и энергетики Алтайского края



40000,0
85000,0


125000,0
внебюджетные источники
258.
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
2014 - 2017 годы

2000,0
3000,0
5500,0
4500,0



15000,0
внебюджетные источники
259.
Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция откормочного двора на 300 голов крупного рогатого скота мясного направления
2014 - 2015 годы
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
2000,0
3000,0





5000,0
внебюджетные источники
260.
Мероприятие 3.2. Реконструкция животноводческого помещения для содержания 150 голов крупного рогатого скота мясного направления, ООО "Альтаир"
2016 - 2017 годы
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края


2000,0
1000,0



3000,0
внебюджетные источники
261.
Мероприятие 3.3. Строительство коровника на 200 голов КРС
2016 - 2017 годы
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края


3500,0
3500,0



7000,0
внебюджетные источники
262.
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
2014 - 2020 годы

11475,1
4094,8
1083,6
96377,5
131524,9
51693,7
41747,1
337996,7
всего








в том числе
6861,6


20377,4
47547,3


74786,3
федеральный бюджет
3465,5
2559,0

50967,6
54110,6
37300,0
29300,0
177702,7
краевой бюджет
1148,0
1535,8
1083,6
13711,7
15546,2
11393,7
9447,1
53866,1
местный бюджет



11320,8
14320,8
3000,0
3000,0
31641,6
внебюджетные источники
263.
Мероприятие 4.1. Строительство центральной котельной N 1 с тепловыми сетями в городе Горняке <1>
2017 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)



30625,0
30625,0
30625,0
30625,0
122500,0
всего








в том числе



24500,0
24500,0
24500,0
24500,0
98000,0
краевой бюджет



6125,0
6125,0
6125,0
6125,0
24500,0
местный бюджет
264.
Мероприятие 4.2. Модернизация котельных N 5 и N 8 в городе Горняке <1>
2017 год
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)



12071,0



12071,0
всего








в том числе



9657,0



9657,0
краевой бюджет



2414,0



2414,0
местный бюджет
265.
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Горняка <3>
2014 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)
837,4
3539,0
1083,6
969,5
1017,8
1068,7
1122,1
9638,1
всего








в том числе

2559,0





2559,0
краевой бюджет
837,4
980,0
1083,6
969,5
1017,8
1068,7
1122,1
7079,1
местный бюджет
266.
Мероприятие 4.4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья <2>
2014 - 2015 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)
10637,7
555,8





11193,5
всего








в том числе
6861,6






6861,6
федеральный бюджет
3465,5






3465,5
краевой бюджет
310,6
555,8





866,4
местный бюджет
267.
Мероприятие 4.5. Капитальный ремонт общежитий N 1, N 2 в городе Горняке
2018 - 2019 годы
администрация города Горняка (по согласованию)




10000,0
10000,0

20000,0
всего








в том числе




8000,0
8000,0

16000,0
краевой бюджет




2000,0
2000,0

4000,0
местный бюджет
268.
Мероприятие 4.6. Строительство разводящих водопроводных сетей в городе Горняке <1>
2017 - 2018 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)



43019,0
70188,8


113207,8
всего








в том числе



20377,4
47547,3


67924,7
федеральный бюджет



9056,6
9056,6


18113,2
краевой бюджет



2264,2
2264,1


4528,3
местный бюджет



11320,8
11320,8


22641,6
внебюджетные источники
269.
Мероприятие 4.7. Модернизация уличного освещения с повышением энергосбережения и энергетической эффективности
2018 - 2020 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)




6000,0
6000,0
6000,0
18000,0
всего








в том числе




4800,0
4800,0
4800,0
14400,0
краевой бюджет




1200,0
1200,0
1200,0
3600,0
местный бюджет
270.
Мероприятие 4.8 Строительство полигона ТБО
2018 - 2020 годы
администрация города Горняка (по согласованию)




1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
местный бюджет
271.
Мероприятие 4.9. Строительство комплексного цеха по сортировке, переработке и утилизации ТБО
2018 - 2020 годы
администрация города Горняка (по согласованию)




3000,0
3000,0
3000,0
9000,0
внебюджетные источники
272.
Мероприятие 4.10. Капитальный ремонт котельной N 7 (БАМ) в г. Горняке
2017 - 2018 годы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)



9693,0
9693,3


19386,3
всего








в том числе



7754,0
7754,0


15508,0
краевой бюджет



1939,0
1939,3


3878,3
местный бюджет
273.
Задача 5. Создание условий для развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения <4>
2014 - 2020 годы

2750,0
2691,3
1978,8
1978,8
1978,8
1978,8
1978,8
15335,3
всего








в том числе
1700,0
1322,7
1178,8
1178,8
1178,8
1178,8
1178,8
8916,7
краевой бюджет
200,0
378,9
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1328,9
местный бюджет
850,0
989,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
5089,7
внебюджетные источники
274.
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
500,0
542,8
631,5
631,5
631,5
631,5
631,5
4200,3
краевой бюджет
275.
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Горняка (по согласованию); работодатели (по согласованию)
1350,0
1787,3
1164,0
1164,0
1164,0
1164,0
1164,0
8957,3
всего








в том числе
300,0
418,7
364,0
364,0
364,0
364,0
364,0
2538,7
краевой бюджет
200,0
378,9
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1328,9
местный бюджет
850,0
989,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
5089,7
внебюджетные источники
276.
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Горняка (по согласованию)
900,0
361,2
183,3
183,3
183,3
183,3
183,3
2177,7
краевой бюджет
277.
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
2014 - 2016 годы

2771,0
900,0
500,0




4171,0
краевой бюджет
278.
Мероприятие 6.1. Капитальный ремонт КГБУЗ "Центральная больница Локтевского района" <5>
2014 - 2016 годы
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
2771,0
900,0
500,0




4171,0
краевой бюджет
279.
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
2015 - 2020 годы


4466,0
300,0
2400,0
2500,0
500,0
10500,0
20666,0
всего








в том числе

1052,0





1052,0
федеральный бюджет






6400,0
6400,0
краевой бюджет

3414,0
300,0
2400,0
2500,0
500,0
4100,0
13214,0
местный бюджет
280.
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион" <6>
2020 год
Главное управление образования и науки Алтайского края






8000,0
8000,0
всего








в том числе






6400,0
6400,0
краевой бюджет






1600,0
1600,0
местный бюджет
281.
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций
2015 - 2020 годы
администрация города Горняка (по согласованию)

3414,0

2000,0
2000,0

2000,0
9414,0
местный бюджет
282.
Мероприятие 7.3. Капитальный ремонт образовательных организаций
2015 - 2020 годы
администрация города Горняка (по согласованию)

1052,0
300,0
400,0
500,0
500,0
500,0
3252,0
всего








в том числе

1052,0





1052,0
федеральный бюджет


300,0
400,0
500,0
500,0
500,0
2200,0
местный бюджет
283.
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
2014 - 2020 годы

45,5
39,9
2500,0
2540,0
1540,0
1540,0
2540,0
10745,4
всего








в том числе
45,5
39,9

40,0
40,0
40,0
40,0
245,4
краевой бюджет


2500,0
2500,0
1500,0
1500,0
2500,0
10500,0
местный бюджет
284.
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Н.Островского
2016 - 2020 годы
администрация города Горняка (по согласованию)


1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2500,0
8500,0
местный бюджет
285.
Мероприятие 8.2. Реконструкция городского парка отдыха
2016 - 2017 годы
администрация города Горняка (по согласованию)


1000,0
1000,0



2000,0
местный бюджет
286.
Мероприятие 8.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры <8>
2014 - 2020 годы
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
39,9

40,0
40,0
40,0
40,0
245,4
краевой бюджет
287.
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
2017 - 2020 годы




6500,0
6500,0
2500,0
2500,0
18000,0
всего








в том числе



2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
краевой бюджет



4500,0
4500,0
500,0
500,0
10000,0
местный бюджет
288.
Мероприятие 9.1. Капитальный ремонт ДЮСШ в городе Горняке <9>
2017 - 2020 годы
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию)



2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
10000,0
всего








в том числе



2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
краевой бюджет



500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
местный бюджет
289.
Мероприятие 9.2. Реконструкция стадиона "Горняк" <9>
2017 - 2018 годы
администрация города Горняка (по согласованию)



4000,0
4000,0


8000,0
местный бюджет
290.
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
2014 - 2015 годы

2946,7
20,0





2966,7
всего








в том числе
2822,1
20,0





2842,1
федеральный бюджет
124,6






124,6
краевой бюджет
291.
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" <10>
2014 - 2015 годы
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
2946,7
20,0





2966,7
всего








в том числе
2822,1
20,0





2842,1
федеральный бюджет
124,6






124,6
краевой бюджет

--------------------------------
<1> В рамках реализации ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 N 1092), государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы" (постановление Администрации края от 05.11.2014 N 508).
<2> В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы (постановление Администрации края от 26.03.2013 N 178).
<3> В рамках средств краевого бюджета, утвержденных распоряжением Администрации края от 27.03.2014 N 90-р.
<4> В 2014 году - в рамках государственной программы Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы (постановление Администрации края от 29.12.2012 N 741); с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 22.10.2014 N 492).
<5> В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года" (постановление Администрации края от 26.06.2013 N 331).
<6> В рамках субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
<7> В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 20.12.2013 N 670).
<8> В рамках государственной программы Алтайского края "Культура Алтайского края" на 2011 - 2015 годы (постановление Администрации края от 19.11.2010 N 517), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 2015 - 2020 годы" (постановление Администрации края от 25.09.2014 N 435).
<9> В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 14.03.2014 N 112).
<10> В соответствии со Схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций в Алтайском крае.
<11> В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы (постановление Администрации края от 23.12.2010 N 583), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 29.12.2014 N 589).
<12> В рамках перечня 80 особо значимых социальных объектов, финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять в 2013 - 2017 годах с участием средств бюджетов всех уровней для обеспечения их ввода в эксплуатацию к 80-летию образования Алтайского края (Программа "80 x 80"), утвержденного постановлением Администрации края от 26.12.2012 N 732.
<13> В рамках государственной программы Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 23.10.2014 N 494).
<14> В рамках государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 24.01.2014 N 20).
<15> В рамках государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 N 503).
<16> В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 16.10.2014 N 479).
<17> В рамках объемов и источников финансирования ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 N 791 (разрабатывается проект программы).

Таблица 3

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

(тыс. рублей в ценах каждого года)
Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Всего по государственной программе за счет всех источников финансирования
1681147,0
1398217,4
1966786,4
2145093,4
2326480,8
5927917,7
3795232,7
19240875,4
в том числе








средства федерального бюджета
366050,8
536877,8
447753,5
279250,4
351883,3
376450,0
282900,0
2641165,8
средства краевого бюджета
143346,8
160989,0
152906,6
460551,6
452418,7
538084,3
655646,3
2563943,3
средства местных бюджетов
150280,5
125865,6
157249,6
297843,2
285484,6
322471,0
330064,3
1669258,8
внебюджетные средства
1021468,9
574485,0
1208876,7
1107448,2
1236694,2
4690912,4
2526622,1
12366507,5
II. По подпрограммам








1. Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого развития города Алейска"
229224,2
157392,1
57199,3
249888,5
175047,0
145834,0
78823,0
1093408,1
в том числе








средства федерального бюджета
19416,9
26539,7

98899,5
36918,0
54000,0
29000,0
264774,1
средства краевого бюджета
36930,3
15803,7
7865,3
25662,3
26034,3
35034,3
15784,3
163114,5
средства местных бюджетов
22779,9
19092,8
17662,2
46211,9
39748,9
38863,9
21000,9
205360,5
внебюджетные средства
150097,1
95955,9
31671,8
79114,8
72345,8
17935,8
13037,8
460159,0
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи"
798442,9
630230,1
1230619,7
175330,2
224792,2
491330,2
775518,2
4326263,5
в том числе








средства федерального бюджета
245500,0
454209,0
447753,5




1147462,5
средства краевого бюджета
27295,2
44084,3
46569,3
534,3
68765,3
204534,3
345303,3
737086,0
средства местных бюджетов
38661,0
16114,1
81288,6
17587,6
85818,6
121587,6
145506,6
506564,1
внебюджетные средства
486986,7
115822,7
655008,3
157208,3
70208,3
165208,3
284708,3
1935150,9
3. Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого развития города Заринска"
356110,6
266708,1
117351,1
216288,6
145124,6
160415,6
188754,6
1450753,2
в том числе








средства федерального бюджета
5477,1
510,5

9000,0



14987,6
средства краевого бюджета
26887,7
18695,3
17288,6
66943,6
25602,6
20773,6
24952,6
201144,0
средства местных бюджетов
41519,5
24831,0
16308,5
51541,0
6098,0
6098,0
10098,0
156494,0
внебюджетные средства
282226,3
222671,3
83754,0
88804,0
113424,0
133544,0
153704,0
1078127,6
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби"
33470,6
106945,0
21724,3
449448,8
255762,3
260474,3
257314,3
1385139,6
в том числе








средства федерального бюджета

43963,0

125743,5
108918,0
114500,0
114500,0
507624,5
средства краевого бюджета
12848,1
26867,6
15949,1
231809,1
106409,1
100609,1
99009,1
593501,2
средства местных бюджетов
8319,1
23995,4
2665,2
87546,2
36965,2
41765,2
40065,2
241321,5
внебюджетные средства
12303,4
12119,0
3110,0
4350,0
3470,0
3600,0
3740,0
42692,4
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого развития города Славгорода"
147124,7
105602,1
63932,6
108362,6
326622,6
3553751,6
1353782,6
5659178,8
в том числе








средства федерального бюджета
85973,1
141,8

9000,0
34250,0
50250,0
50500,0
230114,9
средства краевого бюджета
16265,0
16769,5
38024,7
38688,4
64488,4
38688,4
40288,4
253212,8
средства местных бюджетов
35386,3
30679,8
20670,3
57167,2
62302,2
51152,2
49252,2
306610,2
внебюджетные средства
9500,3
58011,0
5237,6
3507,0
165582,0
3413661,0
1213742,0
4869240,9
6. Подпрограмма 6 "Обеспечение устойчивого развития города Яровое"
91785,7
112628,0
456797,0
783978,4
963088,4
1232399,5
1066774,1
4707451,1
в том числе








средства федерального бюджета

10441,8

16230,0
124250,0
157700,0
88900,0
397521,8
средства краевого бюджета
15013,9
33947,0
25530,8
42727,5
103789,6
97925,8
91389,8
410324,4
средства местных бюджетов
2266,7
5823,8
14621,2
14527,6
30355,5
48960,4
47444,3
163999,5
внебюджетные средства
74505,1
62415,4
416645,0
710493,3
704693,3
927813,3
839040,0
3735605,4
7. Подпрограмма 7 "Обеспечение устойчивого развития города Горняка"
24988,3
18712,0
19162,4
161796,3
236043,7
83712,5
74265,9
618681,1
в том числе








средства федерального бюджета
9683,7
1072,0

20377,4
47547,3


78680,4
средства краевого бюджета
8106,6
4821,6
1678,8
54186,4
57329,4
40518,8
38918,8
205560,4
средства местных бюджетов
1348,0
5328,7
4033,6
23261,7
24196,2
14043,7
16697,1
88909,0
внебюджетные средства
5850,0
7489,7
13450,0
63970,8
106970,8
29150,0
18650,0
245531,3

Наверх