Постановление Администрации Томского района от 23.12.2015 N 401 "Об утверждении Положения об органе внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования "Томский район", Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и Порядка согласования возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"

В целях реализации п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 25 ч. 1 ст. 93, ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь распоряжением Администрации Томского района от 23.09.2015 N 385-П "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томского района от 31.03.2014 N 120-П (в редакции распоряжений от 16.10.2014 N 500-П, от 03.08.2015 N 321-П)", постановляю:
1. Утвердить Положение об органе внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования "Томский район" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок согласования возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Абзац 1 пункта 2.4 раздела 2 Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и абзац 1 пункта 5.5 раздела 5 Положения об органе внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования "Томский район" вступают в силу с 01.01.2017.
5. Абзац 2 пункта 2.4 раздела 2 Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и абзац 2 пункта 5.5 раздела 5 Положения об органе внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования "Томский район" вступают в силу с 01.01.2016.
6. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Томский район" и опубликовать в газете "Томское предместье".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района - начальника Управления финансов Чернову Н.Н.

Глава Томского района В.Е.ЛУКЬЯНОВ

Приложение 1 к постановлению Администрации Томского района от 23.12.2015 N 401

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ РАЙОН"


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Закон о контрактной системе), муниципальными правовыми актами Томского района, определяющими функции и полномочия органа по внутреннему муниципальному финансовому контролю, наделенного в том числе полномочиями органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок в Томском районе (далее - Орган контроля), на основании распоряжения Администрации Томского района от 03.12.2015 N 510-П "О наделении органа внутреннего муниципального финансового контроля полномочиями органа местного самоуправления муниципального образования "Томский район" по осуществлению контроля в сфере закупок".
1.2. Орган контроля в своей деятельности подчиняется заместителю Главы Томского района - начальнику Управления финансов (далее - начальник Управления финансов).
1.3. Сотрудники Органа контроля являются муниципальными служащими.
1.4. Орган контроля осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения.
1.5. Деятельность Органа контроля основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности, сочетания различных методов в работе и организуется на основе планирования, отчетности за состоянием дел.
1.6. Орган контроля осуществляет свою деятельность непосредственно и во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального образования "Томский район", организациями и гражданами.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1. Орган контроля реализует контроль:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
- за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях установления законности составления и исполнения бюджета района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом о контрактной системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд района;
- за использованием средств бюджета Томского района, а также межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Томского района.
2.2. Органом контроля осуществляется контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Законом о контрактной системе отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
2.3. Орган контроля осуществляет согласование возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

3. ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Объекты контроля) со стороны Органа контроля являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств Томского района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Томского района, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета района;
- финансовые органы сельских поселений Томского района в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Томского района;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования "Томский район" в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования "Томский район" в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Томского района, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Томского района.
3.2. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций (далее - Объекты контроля).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Должностные лица Органа контроля имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки или при рассмотрении жалобы;
- при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителей руководителя) такого органа контроля о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю.
4.2. В процессе осуществления возложенных функций должностные лица Органа контроля обязаны:
- обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов Томского района;
- исполнять свои обязанности в рамках представленных полномочий, объективно, открыто, квалифицированно в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- соблюдать сроки проведения контрольных мероприятий, сроки осуществления проверок, ревизий, обследований, сроки вынесения решений о согласовании или отказе в согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком.
4.3. Объекты контроля обязаны представлять в Орган контроля по требованию документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках, а также давать в устной форме объяснения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

5.1. При осуществлении Органом контроля полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Томском районе, утвержденным постановлением Администрации Томского района:
- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются Объектам контроля по результатам контрольных мероприятий акты проверок, заключения, представления и (или) предписания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с законодательством принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
- осуществляется контроль за выполнением решений, принятых по результатам проведения контрольных мероприятий.
5.2. Для осуществления Органом контроля полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю привлекаются любые специалисты, являющиеся работниками Управления финансов. Конкретный перечень привлеченных специалистов и их полномочия утверждаются приказом начальника Управления финансов по каждому мероприятию Органа контроля.
5.3. При реализации Органом контроля полномочий по контролю в сфере закупок:
- осуществляется контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении Объектов контроля;
- составляются протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматриваются дела об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, и принимаются меры по предотвращению нарушений;
- выдаются обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
- осуществляются обращения в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- рассматриваются жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего и приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу в случаях и в порядке, предусмотренных Законом о контрактной системе в сфере закупок;
- выдаются по результатам рассмотрения жалобы решения, а при необходимости обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений Закона о контрактной системе в сфере закупок, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
5.4. Реализация Органом контроля полномочий в соответствии с п. 5.3 Положения осуществляется главным специалистом-юристом в соответствии с должностной инструкцией.
5.5. Орган контроля осуществляет свою деятельность в отношении:
- соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Орган контроля несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него функций и задач.
6.2. Должностное лицо Органа контроля и привлекаемые к выполнению контрольных мероприятий должностные лица Управления финансов Администрации Томского района несут персональную ответственность за организацию работы, невыполнение задач, состояние трудовой дисциплины в соответствии со своими должностными инструкциями, трудовыми договорами.
6.3. В ходе проведения проверок должностные лица несут ответственность за качество проводимых проверок и ревизий, за достоверность информации, содержащейся в актах (заключениях), их соответствие действующему законодательству.
6.4. За допущенные нарушения при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю должностные лица несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе.
6.5. Непредставление или несвоевременное представление Объектами контроля в Орган контроля по запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6.6. Неисполнение предписаний Органа контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного с муниципальным правовым актом местной администрации в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Информация о проведении Органом контроля контрольных мероприятий, плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях, о поданных жалобах и результатах их рассмотрения размещается в единой информационной системе в сфере закупок, а до введения ее в действие - на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.

Приложение 2 к постановлению Администрации Томского района от 23.12.2015 N 401

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ определяет порядок осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля, наделенного в том числе полномочиями органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок в Томском районе (далее - Орган контроля), полномочий во исполнение п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 25 ч. 1 ст. 93, ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).

2. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

2.1. Контроль в сфере закупок проводится в целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом о контрактной системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Томского района.
2.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
2.3. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций (далее - Объекты контроля).
2.4. Орган контроля осуществляет:
- контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе, и обоснованности закупок;
- контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной системе;
- контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
- согласование возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе и Порядком согласования возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Администрации Томского района;
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего и приостанавливает заключение контракта/договора до рассмотрения жалобы по существу в порядке, установленном главой 6 Закона о контрактной системе;
- принятие уведомлений от заказчиков о заключении контрактов (договоров) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы.
2.5. Контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок (далее - проверки) в отношении Объектов контроля. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
2.6. Проверки проводятся должностным(-и) лицом(-ами) Органа контроля, а также должностными лицами Управления финансов, привлекаемыми к проведению проверок, на основании приказа Управления финансов о назначении проверки и привлечении должностных лиц Управления финансов к проведению проверки.
2.7. Решение о проведении проверки принимается заместителем Главы Томского района - начальником Управления финансов. Решение оформляется приказом Управления финансов.
2.8. Приказ о назначении проверки и привлечении должностных лиц Управления финансов к ее проведению должен содержать:
- полное наименование Объекта контроля;
- метод проверки;
- проверяемый период;
- основание проведения проверки;
- состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- срок проведения проверки;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки.
Приказ о проведении плановой проверки доводится до сведения руководителя Объекта контроля под роспись не позднее чем за 3 календарных дня до даты ее проведения.
2.9. Срок проведения проверки не должен превышать 45 рабочих дней. При этом срок проведения проверки может быть продлен, приостановлен и восстановлен на основании мотивированного обращения должностного лица, проводящего проверку. Срок продления проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней. Изменение сроков проведения проверок оформляется приказом Управления финансов, в котором отражаются причины продления (приостановления, восстановления) сроков ее проведения, указываются сроки, на которые будет продлено (приостановлено) проведение проверки, указываются события, при наступлении которых будут восстановлены сроки проведения проверок. Решение об изменении сроков проведения проверки в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения доводится до руководителя Объекта контроля под роспись.
2.10. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом проверок, который утверждается на полугодие приказом Управления финансов не позднее чем за 10 рабочих дней до начала соответствующего периода. План проверок должен содержать:
- наименование Объекта контроля;
- тему проверки;
- проверяемый период;
- срок проведения проверки (месяц, год).
План проверок подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в действие - на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет в течение 10 рабочих дней с даты утверждения плана проверок.
2.11. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 6 месяцев в соответствии с планом проверок. В отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки - не чаще чем 1 раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.12. Внеплановые проверки могут проводиться на основании:
- поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе;
- истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
- получения обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего.
2.13. Приказ о проведении внеплановой проверки доводится до сведения руководителя Объекта контроля под роспись не позднее чем за день до даты проведения проверки.
2.14. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе Орган контроля вправе:
- при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителей руководителя) такого Органа контроля о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, и принимать меры по предотвращению нарушений;
- выдавать по результатам рассмотрения жалоб решения (в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представления и (или) предписания об устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме согласно приложениям 1, 2 настоящего Порядка;
- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.15. Предписание и (или) представление об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе должно содержать указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание и (или) представление, для устранения указанного нарушения.
2.16. В случае неисполнения выданного предписания и (или) представления Орган контроля вправе применить к не исполнившему лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.17. В течение 3 рабочих дней с даты выдачи предписания и (или) представления Орган контроля обязан разместить это предписание и (или) представление в единой информационной системе в сфере закупок, а до введения ее в действие - на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.
2.18. По результатам проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом, проводящим проверку. Акт проверки должен содержать следующие сведения:
- тему проверки;
- дату и место составления акта проверки;
- номер и дату приказа о проведении проверки;
- фамилии, инициалы и должности лиц, осуществляющих проверку;
- срок проведения проверки и проверяемый период;
- сведения о субъекте контроля.
2.19. Акт проверки должен содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, должно содержать информацию о том, какие нормативные правовые акты нарушены; кем допущены нарушения; когда и в чем выразились нарушения.
2.20. В акт проверки не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных документами или результатами проверок. В акте проверки не должны иметь место морально-этическая оценка действий должностных и материально-ответственных лиц Объекта контроля, квалификация их поступков, намерений и целей.
2.21. К акту проверки прилагаются документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, а также иные материалы, полученные в ходе проведения проверки. Акт проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю Объекта контроля.
2.22. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения Объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
2.23. Акт проверки, документы, приобщенные к нему, подлежат рассмотрению начальником Управления финансов в течение 30 дней со дня подписания акта. По результатам рассмотрения акта принимается решение:
- о выдаче обязательного для исполнения предписания и (или) представления;
- об отсутствии оснований для выдачи предписания и (или) представления.
2.24. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана проверок, о результатах проверок, о мерах, принятых по выявленным нарушениям, Орган контроля ежегодно до 25 декабря текущего года представляет заместителю Главы Томского района - начальнику Управления финансов информацию о проведенной работе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3. КОНТРОЛЬ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

3.1. К числу полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере относятся:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
- контроль за использованием средств бюджета Томского района, а также межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Томского района.
3.2. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется следующими методами: посредством проведения проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на камеральные, выездные и встречные, проводимые в рамках выездных или камеральных проверок.
3.3. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий.
3.4. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольных мероприятий на следующий календарный год, который утверждается на полугодие приказом Управления финансов не позднее чем за 10 рабочих дней до начала соответствующего периода. План контрольных мероприятий должен содержать:
- наименование Объекта контроля;
- тему контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- ориентировочные сроки проведения контрольного мероприятия (месяц, год).
План проведения контрольных мероприятий подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в действие - на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru в сети Интернет в течение 10 рабочих дней с даты утверждения плана контрольных мероприятий.
3.5. Основанием для осуществления внеплановых контрольных мероприятий являются:
- поручения Главы Томского района, заместителя Главы Томского района - начальника Управления финансов, содержащие наименование Объекта контроля, проверяемый период, срок проведения контрольного мероприятия, метод проведения;
- поступление информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере;
- истечение срока исполнения ранее выданных представлений и (или) предписаний.
3.6. Приказ о проведении внепланового контрольного мероприятия доводится до сведения руководителя Объекта контроля под роспись не позднее чем за день до даты его проведения.
3.7. Срок проведения контрольного мероприятия не должен превышать 45 рабочих дней. При этом срок проведения может быть продлен, приостановлен и восстановлен на основании мотивированного обращения должностного лица, проводящего/привлеченного к проведению контрольного мероприятия. Срок продления проведения контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих дней. Изменение сроков оформляется приказом Управления финансов, в котором отражаются причины продления (приостановления, восстановления) сроков проведения, указываются сроки, на которые будет продлено (приостановлено) проведение контрольного мероприятия, указываются события, при наступлении которых будут восстановлены сроки. Решение об изменении сроков проведения контрольного мероприятия в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения доводится до руководителя Объекта контроля под роспись.
3.8. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля со стороны Органа контроля являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств Томского района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Томского района, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета района;
- финансовые органы сельских поселений Томского района в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Томского района;
- муниципальные учреждения Томского района;
- муниципальные унитарные предприятия Томского района;
- хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования "Томский район" в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений Томского района, муниципальных унитарных предприятий Томского района, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования "Томский район" в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Томского района, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Томского района.
3.9. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного Объекта контроля не может превышать 1 раза в 2 года, за исключением проверок устранения нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий.
3.10. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается заместителем Главы Томского района - начальником Управления финансов. Решение оформляется приказом Управления финансов. К проведению контрольного мероприятия могут привлекаться должностные лица Управления финансов Администрации Томского района.
3.11. Приказ о проведении контрольного мероприятия и привлечении должностных лиц Управления финансов к его проведению должен содержать:
- полное наименование Объекта контроля;
- метод проведения контрольного мероприятия;
- тему контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
Приказ о проведении планового контрольного мероприятия доводится до сведения руководителя Объекта контроля под роспись не позднее чем за 3 календарных дня до даты его проведения.
3.12. Результаты проведения контрольных мероприятий оформляются актом. Акт должен содержать сведения:
- метод и тему контрольного мероприятия;
- дату и место составления акта;
- номер и дату приказа о проведении контрольного мероприятия;
- фамилии, инициалы и должности лиц, осуществляющих проведение контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- сроки проведения;
- сведения об Объекте контроля (наименование, Ф.И.О. руководителя, ИНН).
Акт должен содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений.
Результаты проведенных контрольных мероприятий излагаются в акте на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных документами (копиями документов).
3.13. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, должно содержать информацию о том, какие нормативные правовые акты нарушены, кем допущено нарушение, когда и в чем выразились нарушения. В акте не должна иметь место морально-этическая оценка действий должностных и материально-ответственных лиц субъекта контроля, квалификация их поступков, намерений и целей.
3.14. Акт подписывается должностными лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, и в течение 3 рабочих дней с даты подписания направляется (вручается) руководителю Объекта контроля.
3.15. При наличии у руководителя Объекта контроля возражений к акту он делает об этом отметку перед своей подписью и в течение 3 рабочих дней представляет возражения. В случае непредставления письменных возражений со дня получения акта акт считается подписанным без возражений.
3.16. Орган контроля в течение 5 рабочих дней со дня получения письменных возражений рассматривает обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивированный ответ. Ответ на возражения вручается под роспись руководителю Объекта контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его передачи Объекту контроля.
3.17. При выявлении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляются:
- представления (приложение 1 к Порядку), содержащие обязательную для рассмотрения в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требование о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;
- предписания (приложение 2 к Порядку) об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию "Томский район" в течение 30 дней со дня его получения.
Срок подготовки уведомления, представления и (или) предписания составляет 10 рабочих дней со дня подписания акта проведения контрольного мероприятия.
3.18. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением Объектами контроля представлений и (или) предписаний.
3.19. Объекты контроля обязаны представлять в Орган контроля по его требованию документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения.
3.20. Должностные лица, привлекаемые к проведению контрольных мероприятий, имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
- при осуществлении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
- выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- направлять в Управление финансов уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, по форме согласно приложению 4 к Порядку.
3.21. Должностные лица в ходе проведения контрольных мероприятий обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере;
- соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо Объекта контроля с копией приказа о проведении контрольного мероприятия и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями).
3.22. Должностные лица, уполномоченные приказом на проведение контрольных мероприятий, за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.23. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий, о результатах контрольных мероприятий, о мерах, принятых по выявленным нарушениям, Орган контроля к 25 июля и к 25 декабря текущего года представляет заместителю начальника Управления финансов информацию о проведенной работе по форме согласно приложению 3 к Порядку.

Приложение 1 к Порядку осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
    В соответствии с пунктом _______ Плана проверок/контрольных мероприятий
органа   внутреннего  муниципального  финансового  контроля  муниципального
образования "Томский район" на 20___ год в __________________ проведена(-о)
                                             (наименование
                                            Объекта контроля)
проверка/контрольное мероприятие __________________________________________
                                  (наименование контрольного мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
    По  результатам  проверки  /контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения и недостатки:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________.
    (указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленные в
 результате проверки/контрольного мероприятия и зафиксированные в акте по
       результатам проверки/контрольного мероприятия, со ссылками на
  соответствующие статьи (части, пункты, подпункты) законодательства РФ,
                        положения которых нарушены)
    С учетом изложенного и на основании пункта ______ Порядка осуществления
внутреннего     муниципального    финансового    контроля,    утвержденного
постановлением Администрации Томского района,
___________________________________________________________________________
                      (наименование Объекта контроля)
    предлагается следующее:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ____________________________________________________________________
    (формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных
 нарушений и недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц,
              виновных в нарушении норм законодательства РФ)
    О  результатах  рассмотрения  настоящего представления и принятых мерах
необходимо  проинформировать  орган  внутреннего муниципального финансового
контроля   муниципального   образования   "Томский   район"   в   срок   до
"__" ____________ 20___ года.
____________________________________ _________________ ____________________
      (наименование должности)       (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 2 к Порядку осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

                                ПРЕДПИСАНИЕ
    В соответствии с пунктом _______ Плана проверок/контрольных мероприятий
органа   внутреннего  муниципального  финансового  контроля  муниципального
образования "Томский район" на 20___ год в ________________________________
                                            (наименование Объекта контроля)
проведена(-о) проверка/ контрольное мероприятие ___________________________
                                                 (наименование контрольного
                                                        мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
    По  результатам  проверки  /контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения и недостатки:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________.
    (указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленные в
 результате проверки/контрольного мероприятия и зафиксированные в акте по
       результатам проверки/контрольного мероприятия, со ссылками на
  соответствующие статьи (части, пункты, подпункты) законодательства РФ,
                        положения которых нарушены)
    С учетом изложенного и на основании пункта ______ Порядка осуществления
внутреннего     муниципального    финансового    контроля,    утвержденного
постановлением Администрации Томского района,
___________________________________________________________________________
                      (наименование Объекта контроля)
предписывается   незамедлительно   устранить   указанные  факты  нарушений,
привлечь   к   ответственности   должностных   лиц,  виновных  в  нарушении
законодательства  РФ  и  принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов.
    О  результатах  рассмотрения  настоящего  предписания  и принятых мерах
необходимо  проинформировать  орган  внутреннего муниципального финансового
контроля в срок до "___" _________ 20___ года.
____________________________________ _________________ ____________________
      (наименование должности)       (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 3 к Порядку осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

ИНФОРМАЦИЯ
о проверках/контрольных мероприятиях, проведенных органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования "Томский район" за _______________________ 20___ года

N пп
Наименование проверки/ контрольного мероприятия
Дата акта
Выявленные нарушения
Направлено представление, предписание
Информация об исполнении представления, предписания
1





2





3





4





5






____________________________________ _________________ ____________________
      (наименование должности)       (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 4 к Порядку осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

                                             Заместителю   Главы   Томского
                                             района - начальнику Управления
                                             финансов
                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                  о применении бюджетных мер принуждения
    На   основании  акта  проведенной  органом  внутреннего  муниципального
финансового контроля муниципального образования "Томский район" проверки от
"__" _________ 20__ года в отношении ______________________________________
                                     (полное наименование Объекта контроля)
установлено: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
       (излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации так, как они установлены проведенной
   проверкой, документы и иные сведения, которые подтверждают указанные
                              обстоятельства)
    В соответствии со статьей(-ями) ____________________ Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также в соответствии с ____________________________
___________________________________________________________________________
  (указываются наименования и номера соответствующих статей/пунктов иных
    нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения)
за допущенные нарушения предлагается применить бюджетные меры принуждения.
____________________________________ _________________ ____________________
      (наименование должности)       (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 3 к постановлению Администрации Томского района от 23.12.2015 N 401

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА/ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)


Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок разработан в целях надлежащей регламентации процедуры рассмотрения органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок - органом внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Орган контроля), обращений муниципальных заказчиков муниципальных и бюджетных учреждений Томского района (далее - заказчики) о согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, а также устанавливает общие правила организации процесса, определяет сроки и последовательность действий и упорядочивает отношения, возникающие при рассмотрении обращений заказчиков о согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Раздел II. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

2.1. При согласовании заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Орган контроля осуществляет следующие процедуры:
1) осуществляет прием и регистрацию обращений и документов от заказчиков;
2) проводит проверку обращений на наличие обязательных сведений и документов;
3) рассматривает обращения и документы на предмет соответствия Закону о контрактной системе;
4) выносит решения о возможности согласования или об отказе в согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) направляет заказчикам решения о возможности согласования или об отказе в согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
6) вносит сведения в реестр обращений о согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.2. Срок рассмотрения обращения о возможности согласовании заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не должен быть более чем 10 (Десять) рабочих дней со дня поступления обращения. Течение срока рассмотрения обращения приостанавливается в случае непредставления документов или информации, предусмотренных настоящим Порядком. В связи с этим заказчику направляется запрос о предоставлении дополнительной информации (документов) с установлением срока их представления, по истечении которого обращение подлежит дальнейшему рассмотрению. В случае непредставления информации в срок, указанный в запросе, Орган контроля не рассматривает принятое обращение о согласовании возможности заключения контракта /договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и возвращает его заявителю.
2.3. Заказчики направляют в Орган контроля обращение о согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Обращение заказчика подписывается руководителем заказчика, его заместителем либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности. Обращение может быть направлено почтовым отправлением с уведомлением о получении его Органом контроля либо доставлено непосредственно в Орган контроля.
2.4. Обращение заказчика о согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) оформляется согласно приложению N 1 к настоящему Порядку на бланке заказчика. Обращение и приложенные к нему документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплено печатью заказчика.
2.5. Обращение должно содержать следующую информацию и прилагаемые документы:
1) дату и номер извещения об осуществлении закупки;
2) копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) копию документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком);
4) копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений.
2.6. В случае необходимости согласования заказчиком возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по нескольким закупкам заказчик направляет отдельное обращение о возможности согласования с полным комплектом сопутствующих документов по каждой закупке.
2.7. В случае необходимости согласования заказчиком заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по нескольким лотам в рамках одной закупки заказчик направляет одно обращение о возможности согласования с полным комплектом сопутствующих документов.
2.8. Обращения, содержащие в себе все необходимые документы и сведения, принимаются и регистрируются в журнале регистрации входящих документов.
2.9. При поступлении обращений и документов должностное лицо Органа контроля проверяет надлежащее оформление обращений и наличие приложенных к нему необходимых документов и сведений. В случае непредставления документов и (или) информации, предусмотренных настоящим Порядком, обращение не рассматривается и возвращается заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления обращения, с указанием причин такого возврата.
2.10. В ходе рассмотрения обращения Орган контроля вправе:
1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
2) приглашать заявителя, участников закупки;
3) привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные организации.
2.11. По результатам рассмотрения обращения и документов принимается одно из следующих решений:
1) о согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе с указанием выявленных нарушений Закона о контрактной системе, которые не повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и необходимости устранения выявленных нарушений при заключении контракта;
2) об отказе в согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения Закона о контрактной системе, которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.12. Основаниями для отказа в возможности согласования заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) являются:
1) неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не предусмотрены Законом о контрактной системе.
Решение об отказе в согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать мотивированное обоснование такого решения, в том числе указание на выявленные нарушения Закона о контрактной системе, которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.13. Решение Органа контроля о согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) оформляется письмом в соответствии с приложением N 2 настоящего Порядка.
2.14. Сведения обо всех принимаемых Органом контроля решениях вносятся в реестр обращений согласно приложению N 3 настоящего Порядка.

Приложение N 1 к Порядку согласования возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

      Примерная форма обращения о согласовании возможности заключения
 контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(на бланке заказчика)                   В  Орган внутреннего муниципального
                                        финансового контроля муниципального
                                        образования "Томский район"
    О согласовании возможности заключения
контракта/договора     с     единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
               Уважаемая (ый) ____________________________!
    Прошу согласовать возможность заключения контракта в связи с признанием
несостоявшимся _________________________ (способ определения поставщика) на
(предмет, N и дата извещения) __________ (протокол N и дата) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ___________________________________
                                       (наименование, местонахождение, ИНН)
на основании _____________________________________________________________,
               (указывается пункт и статья Закона о контрактной системе)
проведенного _____________________________________________________________.
                    (наименование заказчика, местонахождение, ИНН)
    К  обращению  прилагаются следующие документы (заказчик перечисляет все
документы с указанием их количества)
Должность руководителя заказчика    _________         ___________________
                                    (подпись)         (инициалы, фамилия)
Инициалы и фамилия исполнителя документа.
Телефон исполнителя документа.

Приложение N 2 к Порядку согласования возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

                                                     Наименование заказчика
                                                     Ф.И.О. руководителя
                                  РЕШЕНИЕ
    о согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения
 контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
    По результатам рассмотрения Вашего обращения о согласовании возможности
заключения  контракта/договора  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) установлено следующее: ______________________________________
                                         (вид несостоявшейся процедуры
                                            определения поставщика)
N ____ от "___" _____ 20__ года по ________________________________________
                                       (наименование предмета закупки)
по  лоту  N  ____, извещение об осуществлении которого было размещено "___"
__________ 20___ года N ______, был признан несостоявшимся в соответствии с
протоколом N ____ от "___" ________ 20___ года по причине _________________
   (причина признания несостоявшейся процедуры определения поставщика)
    На  основании изложенного учитывая сведения, содержащиеся в приложенных
к  обращению  документах,  принято  решение  (указывается одно из следующих
решений)
    а)    согласовывать   возможность   заключения   контракта/договора   в
соответствии ______________________________________________________________
                (указать ссылку на статьи Закона о контрактной системе)
по осуществлению закупки __________________________________________________
                                  (наименование предмета закупки)
по лоту N ___ по цене (указывается цена контракта/договора) с ____________,
(полное официальное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) ИНН и
       местонахождение в соответствии с учредительными документами)
на условиях, предусмотренных документацией о закупке N ____________________
от N "___" __________ 20__ года;
    б)  отказать в согласовании возможности заключения контракта/договора с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с ____________
                                                                 (причина
                                                                 отказа);
    в) возвратить без рассмотрения обращение в связи с ____________________
                                                         (указать причину
                                                      возврата документов).
Должностное лицо Органа контроля       подпись        инициалы, фамилия

Приложение N 3 к Порядку согласования возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Реестр
обращений о согласовании возможности заключения контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

N пп
Дата поступления
Исх. N, дата обращения
Наименование заказчика
Наименование поставщика
N, дата, предмет закупки
Цена контракта/договора
Сведения о принятом решении
Причина отказа или возврата обращения
Исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9

Наверх